同學(xué)您好,可以的,可以折扣
老師。我們是奶粉批發(fā)商,我們給廠家開促銷服務(wù)費(fèi)的票, 他們不給我們錢,只給我們貨,這個(gè)貨隨著我們正常進(jìn)貨的發(fā)票來(lái),但是這個(gè)促銷服務(wù)費(fèi)金額的貨物廠家在發(fā)票里一正一負(fù)變成贈(zèng)送的了。這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師客戶要求我們贈(zèng)送的貨物開在發(fā)票里面,價(jià)格不變,例如5000個(gè)貨是7500元,贈(zèng)送是12萬(wàn)個(gè),票里開12.5萬(wàn)個(gè),總金額開7500元,這樣我能開嗎
1、我們銷售產(chǎn)品時(shí),提供運(yùn)輸服務(wù); 2、運(yùn)輸有時(shí)是,我們自已車子送,有時(shí)是叫物流車子送; 3、運(yùn)費(fèi)這塊,我們單獨(dú)跟客戶報(bào)價(jià)收費(fèi)的;(若自提貨,則不加價(jià);若需送貨上門,則報(bào)價(jià)時(shí)加一個(gè)運(yùn)費(fèi)) 4、合同中: 產(chǎn)品 如100元;運(yùn)費(fèi) 如50元;則合同總金額為 150元; 5、開發(fā)票時(shí):也是這樣開 產(chǎn)品 100元 運(yùn)費(fèi) 50元,稅率都是13%
老師好,合同總額8萬(wàn)元,其中有個(gè)傳感器300元無(wú)償贈(zèng)送給客戶,開發(fā)票是在備注欄內(nèi)寫的贈(zèng)送傳感器,這個(gè)傳感器成本就是300元,我應(yīng)該怎么做賬?傳感器的進(jìn)項(xiàng)我能不能抵扣?
老師我們送了8.6萬(wàn)的貨物,現(xiàn)在和客戶結(jié)算的時(shí)候,別人說(shuō)按8萬(wàn)元結(jié)算,貨物的面積沒(méi)有變,只是為了收款那個(gè)6000元我們不要了,那么開發(fā)票的時(shí)候是不是我直接按8萬(wàn)開票呢?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
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老師這個(gè)折扣我沒(méi)有開過(guò),我們是生產(chǎn)企業(yè)醫(yī)療塑料件
是同一種貨嗎,同一種的話,價(jià)格好像就差太多了