你好 按發(fā)票上正負(fù)相加的金額入賬?? 采購(gòu)的直接記成本?
我們像客戶開(kāi)一批貨物發(fā)票收錢的,但是這個(gè)貨物是廠家送給我們的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那如果我們開(kāi)出銷項(xiàng)發(fā)票算不算虛開(kāi)發(fā)票?
老師。我們是奶粉批發(fā)商,我們給廠家開(kāi)促銷服務(wù)費(fèi)的票, 他們不給我們錢,只給我們貨,這個(gè)貨隨著我們正常進(jìn)貨的發(fā)票來(lái),但是這個(gè)促銷服務(wù)費(fèi)金額的貨物廠家在發(fā)票里一正一負(fù)變成贈(zèng)送的了。這個(gè)賬務(wù)怎么處理
供應(yīng)商送了一批貨給我們,發(fā)票也開(kāi)了,也做了沖賬處理了,但是款還沒(méi)付給廠家。然后呢這批貨到最后要退貨,退回給廠家,然后我這個(gè)賬務(wù)還要怎么處理啊?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們公司是賣酒的,每個(gè)月我們會(huì)給廠家開(kāi)具市場(chǎng)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,廠家會(huì)以貨的方式返還給我們市場(chǎng)服務(wù)費(fèi)這部分,賬務(wù)上我應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們是醫(yī)院,由藥品代理商供貨,現(xiàn)在有種A藥是廠家活動(dòng)贈(zèng)送給我們,由代理送貨開(kāi)票,錢廠家給代理商?,F(xiàn)在是我讓代理商開(kāi)銷售折扣折讓發(fā)票,代理商說(shuō)錢廠家付了,他們開(kāi)不了。這樣這筆款我們就要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入,問(wèn)題是他們經(jīng)常有贈(zèng)品,金額還不小。我’覺(jué)得這個(gè)應(yīng)該是廠家開(kāi)折扣發(fā)票給代理商,代理商再開(kāi)給我們才對(duì)
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
那我們給開(kāi)的票的應(yīng)收賬款怎么核銷
還有。給飛鶴開(kāi)發(fā)票了 借:應(yīng)收賬款 —奶粉 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
你好 借銀行存款等 貸應(yīng)收賬款?
老師。他不給我們錢 變成貨了
你好 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)收賬款??
老師。庫(kù)存商品廠家在跟別的來(lái)貨的時(shí)候一正一負(fù)來(lái)的
你好 按實(shí)際數(shù)量 入庫(kù)就可以了?