你好,紅沖發(fā)票不需要要原件的。
你好,老師,我是2021.11月開(kāi)的發(fā)票專(zhuān)票,2022年1月客戶(hù)跟我說(shuō)稅號(hào)提供錯(cuò)了,導(dǎo)致發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,跨年了可以開(kāi)紅沖嗎?跟對(duì)方有沒(méi)有認(rèn)證有關(guān)系嗎?
老師您好,我在2021年12月開(kāi)的發(fā)票60萬(wàn),我把稅率全部開(kāi)錯(cuò)了,但是1月報(bào)稅的時(shí)候跟稅務(wù)局聯(lián)系了,還是按正確的6%的稅申報(bào)了,然后我2月開(kāi)始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現(xiàn)在全部沖紅,然后跟對(duì)方也把發(fā)票要來(lái)了,老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
老師,我1月有一張普通票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在紅沖跟不跟對(duì)方要原件,
我們有一張發(fā)票去年的對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了項(xiàng)目,我們要求退回紅沖,但他們一直沒(méi)有給我們紅沖,這個(gè)月他們跟我們說(shuō)他們審計(jì)過(guò)了,不能紅沖了,那我可不可以要求他們開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票給我們。錯(cuò)的那張也不紅沖了正常做賬跟負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)沖?
老師請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在要沖紅幾個(gè)月前開(kāi)的一張普通發(fā)票,金額是138000,但是只沖紅69000的金額,能這樣沖紅么,原來(lái)的普票不需要從對(duì)方手里拿回來(lái)吧
無(wú)法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項(xiàng)目銷(xiāo)售額÷當(dāng)月全部銷(xiāo)售額,這個(gè)公式里面的銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話(huà),無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話(huà),無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
老師,印花稅稅務(wù)那是根據(jù)啥作為基數(shù)去核對(duì)我們申報(bào)的數(shù)據(jù),小規(guī)模納稅人做民宿的,是成本票的金額嗎?
為什么領(lǐng)導(dǎo)要我提供資料,要我配合她我就天生的很煩呢,之前在網(wǎng)上看過(guò)說(shuō)財(cái)務(wù)要?jiǎng)e人提供資料你是很難的,老師,是這樣的嗎
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話(huà),分不出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)本月交了,下月又開(kāi)了負(fù)數(shù)可以退嗎?比如9月開(kāi)了10萬(wàn)已經(jīng)交稅了,下月有沖紅這張10萬(wàn)的發(fā)票,那交的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)可以退嗎?
老師 公司做玉石銷(xiāo)售的 我們找個(gè)人 專(zhuān)門(mén)幫我們?nèi)ナ袌?chǎng)選品找供貨商 我們把貨款直接轉(zhuǎn)給供貨商 我們可以讓幫我們選品的人成立公司給我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果可以 我們?nèi)〉玫姆?wù)費(fèi)發(fā)票有扣除比例嗎 還是可以全額扣除
老師注冊(cè)商標(biāo)怎么注冊(cè)呢
請(qǐng)問(wèn),增值稅附加稅怎么計(jì)算,一般納稅人,小微企業(yè)
這些都是銷(xiāo)售方自己留存的。
我們銷(xiāo)售方給客戶(hù)開(kāi)的,我們開(kāi)錯(cuò)了咋弄
發(fā)票收回來(lái),然后紅沖重新開(kāi)就可以的。
他做賬了
讓他自己留一個(gè)復(fù)印件就可以的。