同學(xué),對方?jīng)]有抵扣,你們可以開具紅字,對方抵扣了,對方開
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票,這個對公司有什么影響嗎?
老師 ,發(fā)票沖紅了,對方說讓我們給他們一聯(lián),說他們要做退貨,可是沖紅了我們不是全部要留著做賬的嗎?一聯(lián)也不能少吧?
老師,我們21年給客戶開了一張發(fā)票,上面數(shù)量是100臺,今年退貨了50臺,他們今年給我們開了紅字信息表沖了去年這張發(fā)票全部數(shù)量,再讓我們開50臺藍(lán)字發(fā)票給他們,說是去年發(fā)票開紅字需要一張發(fā)票上的產(chǎn)品都沖銷,不能申請紅字對應(yīng)的那張發(fā)票數(shù)量50,請問是這樣么
之前月份抵扣的一張發(fā)票。現(xiàn)在給對方開紅沖了。他們要求我們把原發(fā)票也給他們。我們可以拆賬本給他們嗎。這個是必須要給他們的嗎
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實是應(yīng)計入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項稅是可以抵扣的
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作???具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個價格800元,我這個用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價值有什么關(guān)系
請問老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
老師這張不是我們的發(fā)票。
對方現(xiàn)在已過審計為要求不給我們紅沖。
我可不可以要求他們開一張負(fù)數(shù)發(fā)票給我們。開錯的那張就不用紅沖了。
同學(xué),負(fù)數(shù)發(fā)票就是紅沖的,同學(xué)
紅沖發(fā)票不是要提交信息表,直接開又不需要。
你好,同學(xué),負(fù)數(shù)就是紅字呀,。需要提交信息表的
那有什么辦法可以開負(fù)數(shù)發(fā)票?
沒有,就是開紅字信息表就開具
那銷售退回呢開什么票?
銷售退回也是開具紅字發(fā)票的