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老師,比如2021年度利潤是-900萬,2022年第一季度利潤是800萬,那四月份預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅時,應(yīng)納稅所得額是多少?

2022-03-24 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-24 09:01

你好,如果你做了二一年的匯算清交了,不需要交所得稅的,彌補虧損之后還是個虧損的,不需要繳納。

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快賬用戶8644 追問 2022-03-24 09:11

那如果是小微企業(yè)呢?還沒做匯算清繳

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齊紅老師 解答 2022-03-24 09:13

你好,沒有做匯算清交全部按照25%繳納,800萬乘以25%。

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快賬用戶8644 追問 2022-03-24 09:24

那我上年度不能彌補嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-24 09:26

那你沒有做匯算清交彌補不了的。

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你好,如果你做了二一年的匯算清交了,不需要交所得稅的,彌補虧損之后還是個虧損的,不需要繳納。
2022-03-24
你好? 做完 21年匯算清繳的 可以按 26-10 交所得稅?
2022-03-19
(120萬-100萬)*10%%2B100萬*5%-2.5萬 要是滿足小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠話
2021-03-25
這個是第四季度12月的利潤表上,可以就先計提權(quán)責(zé)發(fā)生制。
2021-01-19
之前具實填報表企業(yè)所得稅虧損系統(tǒng)會自動彌補,研發(fā)費用加計扣除是年度匯算清繳的時候操作的
2022-07-08
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