你好,如果你做了二一年的匯算清交了,不需要交所得稅的,彌補虧損之后還是個虧損的,不需要繳納。
老師,幫我看下這道題,某企業(yè)經(jīng)稅務(wù)機關(guān)同意,每個季度按實際利潤數(shù)預(yù)繳所得稅。2008年第一季度實現(xiàn)利潤額為150萬元, 第二季度實現(xiàn)利潤額為180萬元,第三季度實現(xiàn)利潤額為200萬元,第四季度實現(xiàn)利潤額為100萬元。2008年全年應(yīng)納稅所得額為800萬元。要求:試計算2008年各季度應(yīng)預(yù)繳和年終匯算清繳的企業(yè)所得稅稅額。
2021年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表中,我利潤總額為240萬。那我當(dāng)月實際應(yīng)繳納多少所得稅額
我們公司第一季度應(yīng)納稅所得額是50萬,第二季度是150萬,第三季度是200萬,假設(shè)第四季度是0,那我每個季度分別預(yù)繳多少企業(yè)所得稅,全年交多少企業(yè)所得稅
2021年利潤-10萬,2022年第一季度利潤26萬,那申報第一季度企業(yè)所得稅是不是-10萬會優(yōu)先彌補,也就是按照16萬繳納第一季度企業(yè)所得稅?
老師,比如2021年度利潤是-900萬,2022年第一季度利潤是800萬,那四月份預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅時,應(yīng)納稅所得額是多少?
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購買進來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進來的魚入什么會計科目, 我賣出出的釣魚票入什么會計科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預(yù)提了4000多,然后今年的時候2月份的時候繳了一下,現(xiàn)在我還要補1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個題目都是一般納稅人,一個進項稅計入一個不計入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費,做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務(wù)報表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報銷有加油的票可以入費用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
那如果是小微企業(yè)呢?還沒做匯算清繳
你好,沒有做匯算清交全部按照25%繳納,800萬乘以25%。
那我上年度不能彌補嗎
那你沒有做匯算清交彌補不了的。