同學(xué)你好 也要做賬的哦,需要調(diào)整

稅務(wù)局要求補(bǔ)申報(bào)以前年度收入,一不申報(bào)并繳納的稅款,請(qǐng)問補(bǔ)申報(bào)的收入,這部分需要入賬嗎?
稅務(wù)局要求補(bǔ)申報(bào)以前年度收入,已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)并交了稅款。補(bǔ)申報(bào)收入這部分需要入賬嗎?補(bǔ)申報(bào)自助,這部分有一部分是應(yīng)收賬款。今年又收到這部分賬款,并開了票,并進(jìn)入了收入,需要調(diào)整出來(lái)嗎?
增值稅申報(bào)表報(bào)了未開票收入,主要是按政府部門要求,預(yù)繳稅款。做賬時(shí)并未確認(rèn)未開票收入,那年末所得稅匯算清繳,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只包括了開具發(fā)票的這部分收入金額,請(qǐng)問金稅系統(tǒng)能給我識(shí)別這個(gè)異常嗎?這樣申報(bào)可以嗎
老師,我去年12月份漏報(bào)未開票收入50萬(wàn)元,今年6月補(bǔ)申報(bào)了,產(chǎn)生了應(yīng)補(bǔ)繳稅款。但這部分未開票收入我在1月開具了30萬(wàn)元,但是未沖減未開票收入。那我12月的應(yīng)補(bǔ)繳稅款會(huì)和我這部分已開但未沖減的稅款沖減嗎
老師,您好!,原先22年開出一張非經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入票據(jù),收到部分補(bǔ)助款,入賬的時(shí)候掛了一部分的應(yīng)收款?,F(xiàn)在說是票據(jù)開多了,需要怎么處理
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個(gè)月又發(fā)8000作為工資給她 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?
您好!想咨詢下:這種旅客運(yùn)輸發(fā)票,可以進(jìn)行抵扣稅額嗎?
老師,我們7.8.9月份個(gè)人所得稅工資收入是0申報(bào),但是7—9社保公積金已經(jīng)報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)了,10月份開了7—8月工資,10月份的個(gè)人所得稅報(bào)稅都話我是不是要減去7—8月已經(jīng)報(bào)完的社保公積金收入?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個(gè)月又發(fā)8000作為工資給她 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?
如果利潤(rùn)太高可以通過預(yù)提的方式減少利潤(rùn)嗎?可以在什么科目上做調(diào)整,后續(xù)有什么要注意的
老師好,我公司有一臺(tái)JL8想置換一臺(tái)貨車,請(qǐng)問需要怎么操作?
老師,我們公司9月23開了發(fā)票,項(xiàng)目名稱寫的建筑服務(wù)安裝服務(wù),對(duì)方公司10月30號(hào)打款,備注了材料及人工費(fèi),可是我們根本也沒有用材料,就是自己的機(jī)器,這個(gè)備注有影響嗎
當(dāng)?shù)囟惞軉T根據(jù)我們行業(yè),給我們定的稅負(fù)率……可是稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入,我們哪怕就是進(jìn)項(xiàng)稅為0,不抵扣,也達(dá)不到規(guī)定的稅負(fù)率…或者我們少勾選我們的進(jìn)項(xiàng),那我們呢進(jìn)項(xiàng)票就滯留很多?
一般納稅人不抵扣的發(fā)票也要做賬嗎? 一般納稅人的票怎么做必須是抵扣的嗎?不有些抵扣不了這些怎么弄
樸老師可以問個(gè)問題嗎?


補(bǔ)申報(bào)的以前年度收入當(dāng)中,有一部分進(jìn)入了應(yīng)收賬款,但是這部分應(yīng)收賬款在補(bǔ)申報(bào)之前已經(jīng)開具了發(fā)票,并做了今年的收入。那今年收入可以減除,還是不可以減l除了?
同學(xué)你好 今年開了發(fā)票就不能減除了
那不是又重復(fù)交了所得稅和增值稅了嗎?
同學(xué)你好 你今年補(bǔ)開發(fā)票就算今年的
老師剛剛說的補(bǔ)申報(bào)收入也要記入賬,那全部轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配,這樣利潤(rùn)分配就會(huì)增加了許多,那怎樣才能減少利潤(rùn)分配?在不分配股利和提取公積金的情況下
這個(gè)減少不了除非有足夠的成本費(fèi)用
老師,你的意思是從今年開始做純利潤(rùn)虧損,然后逐漸減少利潤(rùn)分配是這個(gè)意思嗎?但是企業(yè)已盈利,現(xiàn)在又變成虧損,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
對(duì)的 你逐漸地做 慢慢減少
持續(xù)虧損,好像也不好,有風(fēng)險(xiǎn)
你不要持續(xù)虧損 只要算著少交所得稅 達(dá)到所得稅稅負(fù)率就行
稅負(fù)率是多少?
也就是說增加不能抵扣的費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出?
你是什么行業(yè)的呢
物業(yè)公司
那你這個(gè)沒法虧損吧 物業(yè)公司虧損不太可能 稅負(fù)率在2.0%左右
原來(lái)那個(gè)問題,補(bǔ)申報(bào)的收入,不可以不入帳嗎,這樣就不會(huì)使利潤(rùn)分配突然加大,也不會(huì)使科潤(rùn)分配中期初期末差額與當(dāng)期利潤(rùn)不符。但補(bǔ)申報(bào)表收入與利潤(rùn)表收入不符。到底是這個(gè)補(bǔ)申收入,入帳,增加利潤(rùn)分配好。還是不入帳好。
同學(xué)你好 你今年開票了哦 你去年如果做了未開票收入那就在今年開票的時(shí)候先紅沖去年的無(wú)票收入 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
我是說整個(gè)補(bǔ)申報(bào)的收入,不做帳,不記錄,只計(jì)所交的稅金
如果你去年做了未開票收入的申報(bào) 那你現(xiàn)在未開票收入要負(fù)數(shù)申報(bào)