同學(xué)你好 也要做賬的哦,需要調(diào)整
稅務(wù)局要求補(bǔ)申報(bào)以前年度收入,一不申報(bào)并繳納的稅款,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)申報(bào)的收入,這部分需要入賬嗎?
稅務(wù)局要求補(bǔ)申報(bào)以前年度收入,已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)并交了稅款。補(bǔ)申報(bào)收入這部分需要入賬嗎?補(bǔ)申報(bào)自助,這部分有一部分是應(yīng)收賬款。今年又收到這部分賬款,并開(kāi)了票,并進(jìn)入了收入,需要調(diào)整出來(lái)嗎?
增值稅申報(bào)表報(bào)了未開(kāi)票收入,主要是按政府部門(mén)要求,預(yù)繳稅款。做賬時(shí)并未確認(rèn)未開(kāi)票收入,那年末所得稅匯算清繳,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只包括了開(kāi)具發(fā)票的這部分收入金額,請(qǐng)問(wèn)金稅系統(tǒng)能給我識(shí)別這個(gè)異常嗎?這樣申報(bào)可以嗎
老師,我去年12月份漏報(bào)未開(kāi)票收入50萬(wàn)元,今年6月補(bǔ)申報(bào)了,產(chǎn)生了應(yīng)補(bǔ)繳稅款。但這部分未開(kāi)票收入我在1月開(kāi)具了30萬(wàn)元,但是未沖減未開(kāi)票收入。那我12月的應(yīng)補(bǔ)繳稅款會(huì)和我這部分已開(kāi)但未沖減的稅款沖減嗎
老師,您好!,原先22年開(kāi)出一張非經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入票據(jù),收到部分補(bǔ)助款,入賬的時(shí)候掛了一部分的應(yīng)收款?,F(xiàn)在說(shuō)是票據(jù)開(kāi)多了,需要怎么處理
2015年1月,某公司購(gòu)入位于市區(qū)的辦公用房,購(gòu)房發(fā)票上的金額為80萬(wàn)元。2021年11月,該公司將辦公用房轉(zhuǎn)讓?zhuān)〉貌缓鲋刀惖氖鄯靠?00萬(wàn)元,不能提供評(píng)估價(jià)格,但能提供購(gòu)房發(fā)票和契稅完稅憑證。計(jì)算該公司轉(zhuǎn)讓時(shí)應(yīng)繳納的土地增值稅增值額萬(wàn)元。(當(dāng)?shù)仄醵惗惵蕿?%,不考慮印花稅,增值稅選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。)答案是96.08。老師,請(qǐng)問(wèn)96.08怎么計(jì)算。求詳細(xì)計(jì)算過(guò)程
老師,您好!我們私企是汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè),正在改造裝修一個(gè)大樓,準(zhǔn)備做汽車(chē)城,工地干活的工人工資做在“管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)”合適不?工資需要計(jì)提不?
我們是農(nóng)業(yè)公司現(xiàn)在還在籌建期,我們會(huì)有一些井、設(shè)計(jì) 費(fèi)、綠化費(fèi)用等,像這些開(kāi)支我們應(yīng)該是先入在建工程,完工后再轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤呢,還是直接放長(zhǎng)期待攤呢
老師,銀行轉(zhuǎn)入公戶(hù)一筆錢(qián),沒(méi)有注明原因,怎么入賬
房開(kāi)企業(yè) 已經(jīng)預(yù)轉(zhuǎn)銷(xiāo)了 土地增值稅該怎么預(yù)繳 怎么計(jì)算
老師您好,我想咨詢(xún)一下,蓋房子簽的合同也需要繳印花稅?
內(nèi)部核算業(yè)績(jī),應(yīng)該按照合同額-實(shí)際繳納的稅額,還是合同額-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
比如我們工程驗(yàn)收了,用了別人的資質(zhì)。對(duì)方不愿意付他公戶(hù)。讓付給他個(gè)人卡,然后他找個(gè)公司給我開(kāi)票可以嗎?開(kāi)成勞務(wù)費(fèi)
您好老師,我們公司租的乙方的地,建了一座辦公樓,可以確定為我們公司的固定資產(chǎn)嗎?
工商年檢密碼已經(jīng)設(shè)置好了,過(guò)一段時(shí)間怎么有顯示不對(duì)了,怎么回事
補(bǔ)申報(bào)的以前年度收入當(dāng)中,有一部分進(jìn)入了應(yīng)收賬款,但是這部分應(yīng)收賬款在補(bǔ)申報(bào)之前已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票,并做了今年的收入。那今年收入可以減除,還是不可以減l除了?
同學(xué)你好 今年開(kāi)了發(fā)票就不能減除了
那不是又重復(fù)交了所得稅和增值稅了嗎?
同學(xué)你好 你今年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票就算今年的
老師剛剛說(shuō)的補(bǔ)申報(bào)收入也要記入賬,那全部轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配,這樣利潤(rùn)分配就會(huì)增加了許多,那怎樣才能減少利潤(rùn)分配?在不分配股利和提取公積金的情況下
這個(gè)減少不了除非有足夠的成本費(fèi)用
老師,你的意思是從今年開(kāi)始做純利潤(rùn)虧損,然后逐漸減少利潤(rùn)分配是這個(gè)意思嗎?但是企業(yè)已盈利,現(xiàn)在又變成虧損,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
對(duì)的 你逐漸地做 慢慢減少
持續(xù)虧損,好像也不好,有風(fēng)險(xiǎn)
你不要持續(xù)虧損 只要算著少交所得稅 達(dá)到所得稅稅負(fù)率就行
稅負(fù)率是多少?
也就是說(shuō)增加不能抵扣的費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出?
你是什么行業(yè)的呢
物業(yè)公司
那你這個(gè)沒(méi)法虧損吧 物業(yè)公司虧損不太可能 稅負(fù)率在2.0%左右
原來(lái)那個(gè)問(wèn)題,補(bǔ)申報(bào)的收入,不可以不入帳嗎,這樣就不會(huì)使利潤(rùn)分配突然加大,也不會(huì)使科潤(rùn)分配中期初期末差額與當(dāng)期利潤(rùn)不符。但補(bǔ)申報(bào)表收入與利潤(rùn)表收入不符。到底是這個(gè)補(bǔ)申收入,入帳,增加利潤(rùn)分配好。還是不入帳好。
同學(xué)你好 你今年開(kāi)票了哦 你去年如果做了未開(kāi)票收入那就在今年開(kāi)票的時(shí)候先紅沖去年的無(wú)票收入 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
我是說(shuō)整個(gè)補(bǔ)申報(bào)的收入,不做帳,不記錄,只計(jì)所交的稅金
如果你去年做了未開(kāi)票收入的申報(bào) 那你現(xiàn)在未開(kāi)票收入要負(fù)數(shù)申報(bào)