同學(xué)你好 也要做賬的哦,需要調(diào)整
稅務(wù)局要求補(bǔ)申報(bào)以前年度收入,一不申報(bào)并繳納的稅款,請問補(bǔ)申報(bào)的收入,這部分需要入賬嗎?
稅務(wù)局要求補(bǔ)申報(bào)以前年度收入,已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)并交了稅款。補(bǔ)申報(bào)收入這部分需要入賬嗎?補(bǔ)申報(bào)自助,這部分有一部分是應(yīng)收賬款。今年又收到這部分賬款,并開了票,并進(jìn)入了收入,需要調(diào)整出來嗎?
增值稅申報(bào)表報(bào)了未開票收入,主要是按政府部門要求,預(yù)繳稅款。做賬時(shí)并未確認(rèn)未開票收入,那年末所得稅匯算清繳,主營業(yè)務(wù)收入只包括了開具發(fā)票的這部分收入金額,請問金稅系統(tǒng)能給我識別這個(gè)異常嗎?這樣申報(bào)可以嗎
老師,我去年12月份漏報(bào)未開票收入50萬元,今年6月補(bǔ)申報(bào)了,產(chǎn)生了應(yīng)補(bǔ)繳稅款。但這部分未開票收入我在1月開具了30萬元,但是未沖減未開票收入。那我12月的應(yīng)補(bǔ)繳稅款會和我這部分已開但未沖減的稅款沖減嗎
老師,您好!,原先22年開出一張非經(jīng)營服務(wù)性收入票據(jù),收到部分補(bǔ)助款,入賬的時(shí)候掛了一部分的應(yīng)收款?,F(xiàn)在說是票據(jù)開多了,需要怎么處理
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
補(bǔ)申報(bào)的以前年度收入當(dāng)中,有一部分進(jìn)入了應(yīng)收賬款,但是這部分應(yīng)收賬款在補(bǔ)申報(bào)之前已經(jīng)開具了發(fā)票,并做了今年的收入。那今年收入可以減除,還是不可以減l除了?
同學(xué)你好 今年開了發(fā)票就不能減除了
那不是又重復(fù)交了所得稅和增值稅了嗎?
同學(xué)你好 你今年補(bǔ)開發(fā)票就算今年的
老師剛剛說的補(bǔ)申報(bào)收入也要記入賬,那全部轉(zhuǎn)入利潤分配,這樣利潤分配就會增加了許多,那怎樣才能減少利潤分配?在不分配股利和提取公積金的情況下
這個(gè)減少不了除非有足夠的成本費(fèi)用
老師,你的意思是從今年開始做純利潤虧損,然后逐漸減少利潤分配是這個(gè)意思嗎?但是企業(yè)已盈利,現(xiàn)在又變成虧損,這樣會不會引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
對的 你逐漸地做 慢慢減少
持續(xù)虧損,好像也不好,有風(fēng)險(xiǎn)
你不要持續(xù)虧損 只要算著少交所得稅 達(dá)到所得稅稅負(fù)率就行
稅負(fù)率是多少?
也就是說增加不能抵扣的費(fèi)用,營業(yè)外支出?
你是什么行業(yè)的呢
物業(yè)公司
那你這個(gè)沒法虧損吧 物業(yè)公司虧損不太可能 稅負(fù)率在2.0%左右
原來那個(gè)問題,補(bǔ)申報(bào)的收入,不可以不入帳嗎,這樣就不會使利潤分配突然加大,也不會使科潤分配中期初期末差額與當(dāng)期利潤不符。但補(bǔ)申報(bào)表收入與利潤表收入不符。到底是這個(gè)補(bǔ)申收入,入帳,增加利潤分配好。還是不入帳好。
同學(xué)你好 你今年開票了哦 你去年如果做了未開票收入那就在今年開票的時(shí)候先紅沖去年的無票收入 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
我是說整個(gè)補(bǔ)申報(bào)的收入,不做帳,不記錄,只計(jì)所交的稅金
如果你去年做了未開票收入的申報(bào) 那你現(xiàn)在未開票收入要負(fù)數(shù)申報(bào)