這屬于期初數(shù)據(jù)沒有錄入。 你補錄入處理。
交接過來的財務(wù)初始余額的錯的,現(xiàn)金為負數(shù),庫存商品為負數(shù),下了庫存商品但是卻沒有購入庫存商品的分錄,原來的財務(wù)公司也倒閉了,現(xiàn)在錄入期初數(shù)時試算不平衡,期初余額借方金額是負數(shù)-161610.57,期初金額貸方金額53783.01,差額為-215393.58, 資產(chǎn)負債表起初數(shù)也不平,這種情況要怎么處理?
預(yù)算會計庫存現(xiàn)金期初沒有余額,財務(wù)會計有余額,期末時預(yù)算會計庫存現(xiàn)金是負數(shù),財務(wù)會計那邊是正的,差額剛好是期初數(shù),怎么解決?
你好老師!并入的單位原來都是自收自支的事業(yè)單位,也不報預(yù)決算,他們的清產(chǎn)核資數(shù)(賬面余額),銜接到新賬后只入財務(wù)會計期初數(shù),預(yù)算會計期初數(shù)就不記入了,這樣可以嗎?因為預(yù)算會計是核算納入預(yù)算管理的收支的,老師這樣可以嗎?他們的期末數(shù)只要不記入預(yù)算會計就不會產(chǎn)生非財政撥款結(jié)余負數(shù)了。麻煩老師指點,謝謝您啦
上任會計期末余額表中庫存現(xiàn)金和成本期末余額在貸方(我知道是錯誤的,打算按他的表錄入后,再調(diào)整正確的)。那么我現(xiàn)在接手按他這個科目余額表錄入,我錄入完成后的科目余額會與交接的科目余額表期末余額會一致嗎。目前我錄入后,最后期末合計數(shù)與上期對比相差金額剛好是庫存現(xiàn)金和成本在貸方的期末余額,不知道哪里的問題,如何處理
老師好,我在申報4季度財務(wù)報表的現(xiàn)金流量表時遇到一個問題。21行哪里要求填寫期初現(xiàn)金余額,本季度初有余額,年初余額是0,這樣我輸入了本季度的期初數(shù)以后一保存年初余額那里就會自動帶出來,導致本年累計金額的現(xiàn)金期末余額始終多出來本季的期初數(shù),這樣怎么辦呢
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎