同學(xué)你好 對(duì)的 需要暫估再?zèng)_銷(xiāo)
您好老師,我是貿(mào)易公司我咨詢您個(gè)問(wèn)題,給醫(yī)院發(fā)貨,我們是貨款先收到,然后開(kāi)發(fā)票,這個(gè)時(shí)候會(huì)確認(rèn)收入,待次月才會(huì)發(fā)貨,當(dāng)月做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估,然后次月發(fā)貨后沖銷(xiāo)暫估,這樣確認(rèn)收入的時(shí)間和暫估成本的方法對(duì)嗎
老師請(qǐng)教個(gè)成本核算的問(wèn)題 我們公司客戶對(duì)賬周期是每月25日截止 成本核算中工資和制造費(fèi)用都是按自然月 整月 收入成本我應(yīng)該怎么匹配呢 是不是按整月發(fā)貨確認(rèn)收入 比較好 把工資和制造費(fèi)用跟收入時(shí)間點(diǎn)一樣 不好區(qū)分
我們和有一家客戶對(duì)帳日期截止30號(hào),我們每個(gè)月的貨款都是次月開(kāi)發(fā)票,這樣我們每個(gè)月都要在開(kāi)具發(fā)票時(shí)做一筆沖銷(xiāo)收入然后又重新確認(rèn)收入的分錄,那客戶方是不是每個(gè)月都要暫估成本第二個(gè)月再?zèng)_銷(xiāo)確認(rèn)成本
老師 我們公司是每個(gè)月暫估成本,然后下個(gè)月再?zèng)_掉上個(gè)月的暫估,再重新暫估;5月份有一個(gè)暫估應(yīng)該是暫估材料費(fèi)科目,當(dāng)時(shí)選成暫估的勞務(wù)費(fèi)科目了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月要是調(diào)整科目的話,先把5月份暫估的那個(gè)先改成正確的,然后相對(duì)應(yīng)的6月份沖銷(xiāo)5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
就是假如我們公司10月份有一個(gè)線下渠道業(yè)務(wù),10月份也發(fā)貨了,客戶之前說(shuō)的是次月對(duì)賬開(kāi)票然后打款,那當(dāng)月怎么處理這筆業(yè)務(wù)的收入和增值稅呢? 您好,確認(rèn)未開(kāi)票收入,繳納增值稅即可。次月開(kāi)票,沖銷(xiāo)上個(gè)月的發(fā)票,再做一筆和上月一樣的分錄即可。
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任