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老師請教個(gè)成本核算的問題 我們公司客戶對(duì)賬周期是每月25日截止 成本核算中工資和制造費(fèi)用都是按自然月 整月 收入成本我應(yīng)該怎么匹配呢 是不是按整月發(fā)貨確認(rèn)收入 比較好 把工資和制造費(fèi)用跟收入時(shí)間點(diǎn)一樣 不好區(qū)分

2022-03-07 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-07 16:12

你好; 你們對(duì)賬會(huì)影響收入的確定嗎 ? 你發(fā)貨出去就應(yīng)該走 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 去 處理了。

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快賬用戶6053 追問 2022-03-07 16:28

老師? 對(duì)賬就確認(rèn)收入啊 現(xiàn)在的問題是收入的時(shí)間是上月26-本月25 費(fèi)用期間是每月1號(hào)至

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齊紅老師 解答 2022-03-07 16:35

?你好 ;? ?不是對(duì)賬就確定收入; 是要看你 收入是否符合要求了。 你都發(fā)貨出去了 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移應(yīng)該要確定收入的? ?

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你好; 你們對(duì)賬會(huì)影響收入的確定嗎 ? 你發(fā)貨出去就應(yīng)該走 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 去 處理了。
2022-03-07
你好,按照實(shí)際情況稅務(wù)局認(rèn)可,結(jié)算的不行
2025-03-12
1,按實(shí)際用的暫估處理,金額你暫估。 借,研發(fā)支出 貸,原材料 2,按實(shí)際發(fā)放的 借,研發(fā)支出 貸,應(yīng)付職工薪酬 3,正確的, 4,作為銷售費(fèi)用處理掉
2021-04-05
你好,學(xué)員,節(jié)點(diǎn)完成確認(rèn)收入的 沒有確認(rèn)的收入,發(fā)生的支出計(jì)入合同履約成本的, 實(shí)際確認(rèn)收入時(shí)候,合同履約成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
2023-08-07
那你這個(gè)全額開發(fā)票的時(shí)候就確認(rèn)收入了,那么沒有收到的錢是放到應(yīng)收賬款處理。那如果說啊,你這個(gè)是先開票后發(fā)貨的話,那么你在開票的時(shí)候就不做收入,發(fā)貨完成之后再確認(rèn)收入。
2021-01-25
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