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Q

1、甲企業(yè)為一般納稅義務(wù)人,期初留抵稅額2萬元,本月進(jìn)項稅已認(rèn)證。本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)貨物,取得進(jìn)項稅票稅額10萬元,(2)銷售貨物,開出增值稅專用發(fā)票,售價100萬,稅率13% (3)零售業(yè)務(wù),開出增值稅普通發(fā)票,金額22.6萬 (4)倉庫保管不善,丟失貨物成本2萬元 (5)提供加工勞務(wù),收取加工費10萬元,開出增值稅專用發(fā)票(6)銷售2005年購進(jìn)的一臺設(shè)備,收款51500元。

2022-03-19 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-19 08:43

你好同學(xué),沒有具體問題

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齊紅老師 解答 2022-03-19 08:51

1.進(jìn)項稅10萬 2.銷項稅13萬 3.銷項稅2.6萬 4.進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2*13%=0.26 5.銷項稅=10/1.13*0.13=1.15 6.銷項稅=51500/1.03*0.02=1000

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2022-03-19
你好同學(xué),沒有具體問題
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同學(xué)你好 計算當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項稅額=78 以及當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=1000*13%加58.5/(1加13%)*13%加4.68/(1加13%)*13%加0.65減78
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你好需要計算做好了給你
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你好,具體問題是什么
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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