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李老師,我想問一下,如果公司繳納社保公積金時(shí),幫個人代墊的社保公積金,應(yīng)該是記到其他應(yīng)收款吧了? 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款是這樣子做嘛

2022-03-18 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-18 21:42

您好 請問是先發(fā)放工資還是先交公積金

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快賬用戶1434 追問 2022-03-18 21:59

那如果是先發(fā)放工資和先交社保公積金分別怎么做會計(jì)分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-03-18 21:59

先發(fā)工資計(jì)入其他應(yīng)付款 先交公積金計(jì)入其他應(yīng)收款

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快賬用戶1434 追問 2022-03-18 22:03

先發(fā)工資計(jì)入其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款 先交公積金計(jì)入其他應(yīng)收款 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款 老師,是這樣子做嘛

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齊紅老師 解答 2022-03-18 22:04

是的 這樣理解正確的

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您好 請問是先發(fā)放工資還是先交公積金
2022-03-18
您好,不對。 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-職工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸其他應(yīng)收款-社保費(fèi),其他應(yīng)收款-公積金,銀行存款
2020-08-07
按下面截圖做這個,其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款是只需要使用一個就可以
2020-11-11
你好,有問題,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資5000。 借應(yīng)付職工薪酬工資5000, 貸其他應(yīng)收款,社保400, 其他應(yīng)收款公積金120, 銀行存款4480。
2024-12-03
同學(xué)您好,這種情況應(yīng)該看您前期賬務(wù)是如何掛賬的,如果前期支付工資時(shí)個人部分沒有掛賬的話,直接就是沖抵費(fèi)用即可,如果前期掛賬了其他應(yīng)收則沖抵其他應(yīng)收對應(yīng)科目
2024-11-19
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