同學(xué)您好,這種情況應(yīng)該看您前期賬務(wù)是如何掛賬的,如果前期支付工資時個人部分沒有掛賬的話,直接就是沖抵費用即可,如果前期掛賬了其他應(yīng)收則沖抵其他應(yīng)收對應(yīng)科目
我公司代充一家游戲行業(yè) 頭條投放費。我的客戶(游戲行業(yè))打款我,我充錢去頭條,頭條開票給我。那我開什么發(fā)票給客戶(游戲行業(yè))呢?我不賺服務(wù)費,我賺頭條返點
而是我的個體工商營業(yè)執(zhí)照注冊了差不多一年半了,還可以找稅務(wù)那邊要注銷證明嗎?可以辦理嗎
你好老師 委托加工物資方面的有課程嗎
老師您好,這個題是答案錯了還是我錯了
老師,你好,我申報分公司的所得稅時,顯示我總公司未申報,但是我前二天就報了,這是什么原因呢
稅務(wù)的利潤表的本期金額,指的是2025年6月利潤表的本年累計金額。上期金額指的是2024年6月利潤表的本年累計金額
老師,這個題是我錯了還是答案錯了
不足1元的印花稅減免嗎,提交的時候咋不用扣費?有文件政策么不足1元不扣稅
申報之后,提示與同期財務(wù)報表對比不一致,風(fēng)險大?
老師,盈利的有限責(zé)任公司把利潤分配給控股的法人公司50萬,那對于這個控股的法人公司來說,滿足什么條件這部分分紅可以不交企業(yè)所得稅?
是本月計提本月支付的呢 這樣的情況是不是沒有掛賬
同學(xué)您本月計提到什么科目,那就沖銷什么科目,您本月支付公司保險費用這些是如何做的分錄呢,如果支付保險費,直接做得借:管理費用-保險費/公積金,貸:管理費用,那么收到員工這個款項那就是直接借:銀行存款? 貸:管理費用-保險費/公積金
支付社保時: 借:管理費用-社保 其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款
那您這個已經(jīng)掛賬了其他應(yīng)收款-社保個人 ,那收到的時候直接就是借:銀行存款? ?貸:其他應(yīng)收款-社保個人??
收到的個人部分是還未繳納的部分呢
未繳納的部分并不影響您公司跟員工之間的代收代繳問題親,舉例跟您說明一下,員工A應(yīng)發(fā)工資100,社保個人部分10,公積金個人部分20,社保單位部分50,公積金單位部分80, 按道理當(dāng)月您就會繳納公積金和社保,當(dāng)時您繳納公積金社保分錄為借:管理費用-社保費? 50? 借:管理費用-公積金? ?80? ?借:其他應(yīng)收款-個人社保? 10? ?借:其他應(yīng)收款-個人公積金? 20? 貸:銀行存款? ? 160? ? ? 。 當(dāng)月末計提工資分錄為借:管理費用-工資? 100? ,貸:應(yīng)付職工薪酬? ?100。 然后次月發(fā)放工資時做分錄,借:應(yīng)付職工薪酬? ?100? 貸:銀行存款? 70? ?貸:其他應(yīng)收款-個人社保10? ? 貸:其他應(yīng)收款-個人公積金? ?20
未繳納的部分在沒有繳納之前是不是會掛有其他應(yīng)收款 貸方余額
您說的未繳納部分是公司沒有繳納給社保局的么?如果說您收到的是公司還未繳納給社保局的個人部分,那您就做借:銀行存款? 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 等到公司繳納到社保局去后就沖銷這筆其他應(yīng)收款即可,這樣其他應(yīng)收款最后就平掉了
嗯嗯好的 謝謝你耐心的解答
不客氣的同學(xué),解惑是我們應(yīng)該做的