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您好,出口退稅企業(yè)當(dāng)月沒有內(nèi)銷,只有外銷。假設(shè)外銷10萬。購進(jìn)原材料進(jìn)項稅額1萬。已在當(dāng)期勾選抵扣。我們退的就是這個進(jìn)項稅額。這樣的話我們原材料的進(jìn)項稅額是計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 對嗎?然后核算退稅的分錄怎么做怎么結(jié)轉(zhuǎn)?外銷10萬,免抵退稅額10*0.13=1.3萬這部分需不需要做分錄體現(xiàn)出來?

2022-03-17 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-17 09:51

您好!免抵退稅額要做分錄體現(xiàn)出來的 ,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)”;按計算的免抵稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)”;按免抵退稅額與免抵稅額兩者之差,借記“其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款” 不過這個月你們沒有內(nèi)銷,那就沒有免抵,全是留抵稅額了呀

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快賬用戶7269 追問 2022-03-17 15:47

老師可以發(fā)會計分錄跟對應(yīng)的金額給我嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-17 15:58

您好!按你這個描述,本月都是留抵稅額,如果沒有退稅率的差異那1萬都是要退稅的 借:其他應(yīng)收款1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)1

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您好!免抵退稅額要做分錄體現(xiàn)出來的 ,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)”;按計算的免抵稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)”;按免抵退稅額與免抵稅額兩者之差,借記“其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款” 不過這個月你們沒有內(nèi)銷,那就沒有免抵,全是留抵稅額了呀
2022-03-17
你好,同學(xué)。是這樣的,你這里算成本,你退稅5.5,另外 1是不可退的,你就減 5.5就是正確了的
2020-12-03
?你好.是這么算的.你的進(jìn)項稅額是以增值稅平臺勾選認(rèn)證的那個金額,不是手動算出來的,其他計算邏輯都對了. 免抵的那部分還要交附加稅.
2020-12-21
這個就是當(dāng)期應(yīng)納稅額,就是那銷項再減去進(jìn)項,進(jìn)項等于全部進(jìn)項稅額減去那個不得免征和抵扣稅額,就是1600乘以那個出口稅率差13%減10%。
2023-09-28
同學(xué),你好! 請稍等~,正在計算中
2022-12-27
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