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老師,公司一般納稅人,請(qǐng)問當(dāng)月成本已經(jīng)發(fā)生,結(jié)算單上發(fā)生的成本是100萬(含稅),但是供應(yīng)商沒有給開發(fā)票,請(qǐng)問過了幾個(gè)月后才給開發(fā)票,問發(fā)生成本的當(dāng)月怎么做分錄,過幾個(gè)月收到發(fā)票又還如何做分錄

2022-03-17 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-17 08:39

你好,發(fā)票沒來,可以先暫估入賬,等發(fā)票來了,再把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷

頭像
快賬用戶9335 追問 2022-03-17 09:33

那是按100/1.06=94.34暫估入賬還是按100暫估入賬

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-17 09:34

按照不含稅暫估就行了

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你好,發(fā)票沒來,可以先暫估入賬,等發(fā)票來了,再把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷
2022-03-17
借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,到票:紅沖借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)),同時(shí)借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)付賬款
2021-10-27
學(xué)員你好,全額沖銷上月的預(yù)提成本 然后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款等
2023-01-15
按照你暫估的就可以的,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,一般納稅人收到專票按照不含稅的來。
2022-01-13
一月份借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-04-08
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