你好,10月,借方:庫存商品-估價 貸方:應付賬款 出售,借方:應收賬款 貸方:主營業(yè)務收入 應交稅費銷項稅 結轉成本用暫估的,11月發(fā)票來了,少結轉的成本補,多結轉的成本轉回
老師好,10月購進商品,但是對方供應商當月沒有開票過來,10月也有銷售此商品給客戶,也開了發(fā)票給客戶,假設購進金額為10000元未稅,銷售金額為12000未稅,請問如何做購進分錄和主營業(yè)務銷售和成本分錄;11月收到了供應商發(fā)票了,又該如何做分錄,請列憑證分錄明細,謝謝。
老師好,若本月供應商已經(jīng)交貨給我,但是發(fā)票要下月才能開給我,且我本月我貨和發(fā)票均已經(jīng)給到客戶,請問我本月的購進,銷售收入,結算成本如何做分錄,下個月這幾項又如何做分錄,謝謝。
老師好,本月從供應商處購了一批商品,貨已經(jīng)收到,但是發(fā)票要下個月才能開給我;同時本月我已經(jīng)發(fā)貨給了我的客戶,發(fā)票也一塊開了給客戶,請問我本月和下月的憑證分錄如何寫,銷項是本月,是算本月的收入嗎?謝謝。
請問老師,一般納稅人如12月購進A商品數(shù)量10臺,單價1000元/臺(含稅),貨款1萬元,款已付,供應商暫未開票,且12月已銷售(平進平出),如何做分錄?次月供應商開來發(fā)票,發(fā)票上A商品單價是1000元,數(shù)量10臺,但商品下面折讓了一筆費用(單臺返利30元/臺,30臺/元*10臺=300)元,發(fā)票票面凈額9700元,如何做分錄了?
請問老師,一般納稅人如12月購進A商品數(shù)量10臺,單價1000元/臺(含稅),貨款1萬元,款已付,供應商暫未開來進項票,但此商品12月已銷售(平進平出),如何做分錄?24年1月供應商開來發(fā)票,發(fā)票上A商品單價是1000元,數(shù)量10臺,但商品下面折讓了一筆費用(單臺返利30元/臺,30臺/元*10臺=300)元,發(fā)票票面凈額9700元,如何做分錄了?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
若11月發(fā)票來了,沒有少,也沒有多,不需要做分錄的嗎?另11月的發(fā)票是放在10月還是11月的記賬憑證中?謝謝。
11月發(fā)票來了,紅字沖回會上學原材料估價,然后正常作賬
發(fā)票放在11月的憑證里
結轉成本和銷售收入也需要紅沖,然后再重新做嗎
不用,沒有差額不需要調(diào)整收入和成本