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老師好,上月有購進(jìn)一批貨且收到,但是供應(yīng)商的發(fā)票是本月才開具的,上月就賣出了該貨且開出了銷售發(fā)票給客戶,請問上個(gè)月的賣貨可以做銷售收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么算?就是按照購進(jìn)的未稅成本算吧,雖然票當(dāng)月沒有收到。

2022-01-13 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-13 12:37

按照你暫估的就可以的,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,一般納稅人收到專票按照不含稅的來。

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快賬用戶9733 追問 2022-01-13 12:42

是一般納稅人,上月購進(jìn)可以暫估,但是上月主營收入可以做分錄,問上月需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?本月收到發(fā)票后再?zèng)_銷上月的暫估,再重新做購進(jìn)。 其實(shí)問題就是問結(jié)轉(zhuǎn)成本放在上月還是本月?

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齊紅老師 解答 2022-01-13 12:45

你好,上個(gè)月 暫估在上個(gè)月

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按照你暫估的就可以的,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,一般納稅人收到專票按照不含稅的來。
2022-01-13
對的是的暫估入庫,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)月收到發(fā)票再調(diào)整就可以了。
2022-01-14
同學(xué)您好,本月收到發(fā)票之后,先紅沖原來暫估的那個(gè) 比如借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 然后拿發(fā)票重新入賬 借:庫存商品 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款正數(shù)
2023-10-07
暫估入賬,借庫存商品貸庫存現(xiàn)金。 后面正常確確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2024-01-02
借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,到票:紅沖借:庫存商品(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)),同時(shí)借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)付賬款
2021-10-27
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