使用稅金及附加科目調(diào)整
請問老師:我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬元,還沒有到征收點(diǎn)就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報(bào)數(shù)字申報(bào)表顯示31萬元要交增值稅,后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元,找到稅務(wù)說在第四季度紅沖發(fā)票,這個月就按抄報(bào)的數(shù)字來交稅,因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票,我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
老師您好,我公司為小規(guī)模納稅人,第一季度開的增值稅普通發(fā)票上,由于小數(shù)位四舍五入的原因,導(dǎo)致我現(xiàn)在發(fā)票上和稅控盤里面統(tǒng)計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅相差一分錢,請問我這個現(xiàn)在怎樣弄?
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報(bào)。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時(shí)沒有做分錄 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這一步,導(dǎo)致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
我們是小規(guī)模,第四季度開票的時(shí)候,由于稅務(wù)系統(tǒng)升級,有一張票在稅盤里面開的,但是當(dāng)時(shí)并未上傳成功,然后又在國稅數(shù)字賬戶開具了全額發(fā)票,因?yàn)檫@張票,就導(dǎo)致四季度超過了起征點(diǎn),四季度需要全額繳納。發(fā)現(xiàn)后又在一月做了相應(yīng)的紅沖,這樣的話,實(shí)務(wù)該怎么處理
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在今年第三季度只開出一張10萬元的普通電子發(fā)票,在申報(bào)第三季度增值稅和企業(yè)所得稅時(shí),按照這10萬元的普票申報(bào)了,關(guān)鍵是因各種原因在今年第四季度里又把第三季度開出的這張10萬元的普票沖紅了,請問:我在第三季度已經(jīng)按10萬元普票申報(bào)了增值稅和企業(yè)所得稅怎么樣處理呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
具體怎樣做呢?或者說會計(jì)分錄怎樣寫?這個我還不會
關(guān)鍵是是多還是少1分啊?
我稅務(wù)UK里面統(tǒng)計(jì)為828.61,發(fā)票上面統(tǒng)計(jì)為828.62
以申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),分錄方向根據(jù)需要調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.01 貸:稅金及附加0.01