您好,借:在途物資 100000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)17000 貸:銀行存款 117000
購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為280000元,增值稅額為36400元,企業(yè)因資金不足,上述各款項全部尚未支付,材料驗收入庫。
企業(yè)外購原材料一批、取得的增值稅普通發(fā)票列示價款為100000元,增值稅額17000元,所有款項均以轉(zhuǎn)賬支票支付,所購原材料尚未驗收入庫。
企業(yè)外購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票列示價款為400000元,增值稅額68000元,運費1000元,增值稅額110元,所有款項尚末支付,所購原材料已驗收入庫
企業(yè)外購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票列示價款為400000元,增值稅額68000元,運費1000元,增值稅額110元,所有款項尚末支付,所購原材料已驗收入庫
某工廠對原材料采用計劃成本計價,2022年3月發(fā)生下列材料采購業(yè)務(wù):1.3月5日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,稅款為13000元??铐椧淹ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料也已驗收入庫。該批原材料的計劃成本為105000元。2.3月10日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為160000元,稅款為20800元??铐椧淹ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運輸途中。3.3月16日,購入一批原材料,材料已到并已驗收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日購入的原材料并已驗收入庫。該批原材料的計劃成本為150000元。5.3月22日,收到3月16日已入庫原材料的發(fā)票等結(jié)算憑證,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為250000元,稅款為32500元,開出一張商業(yè)匯票抵付。該批原材料的計劃成本為243000元。6.3月27日,購入一批原材料,材料已到并已驗收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。3月31日,該批材料的結(jié)算憑證仍未到達(dá),企業(yè)按該批原材料的計劃成本80000元估價入賬。
一個地方上班太閑 太安逸了并不是什么好事,應(yīng)該找個能鍛煉自己 讓自己有所提高的工作是嗎,老師
老師,公司全款購買了一臺車,做完憑證后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤怎么沒體現(xiàn)出來?
老師,企業(yè)上年第三季度盈利4萬多,然后今年第三季度利潤是負(fù)數(shù),會有風(fēng)險預(yù)警么,今年預(yù)提和補記了一些費用,
超市報損的商品怎么做賬務(wù)處理
我司是食材配送公司,這種雞塊(速凍,開票稅收分類是什么?稅率是多少,查了稅收編碼,顯示是肉及肉制品,但是更像方便食品(速凍)
老師,這個公司是做無人機行業(yè)的,給你看一下他們的經(jīng)營范圍,這種公司是屬于高新技術(shù)行業(yè)嗎?經(jīng)營范圍包含:一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;專業(yè)設(shè)計服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運行維護服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);地理遙感信息服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
老師你好,我想問一下建筑企業(yè)的毛利率和所得稅的行業(yè)稅負(fù)在多少范圍
老師,請問一下上個月預(yù)付了物業(yè)費,這個月收到發(fā)票的摘要一般是怎么寫?直接就寫收到什么什么發(fā)票嗎?一般來說憑證的摘要都是有沒有什么規(guī)定????只要方便自己看就行還是怎么樣?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?我是不是得在9月沖銷6月結(jié)轉(zhuǎn)的成本?再重新在9月做6月結(jié)轉(zhuǎn)成本的?但是這種的話,不就一負(fù)一正抵消了嗎?
老師:我想咨詢一下,去接手一個工地的內(nèi)賬,需要從哪些方面入手呢?比如說應(yīng)收多少款,應(yīng)付多少?還有呢?