你好;? ?可以加計扣除的;? ? 除非你是這幾個行業(yè) ; 財稅〔2015〕119號文件第四條列舉了6個不適用研發(fā)費用加計扣除政策的行業(yè):煙草制造業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、娛樂業(yè)。
還沒有申請高新技術企業(yè),研發(fā)費用能加計扣除嗎?
老師。我想問哈,我們是生產型企業(yè),有研發(fā)費用,可以加計扣除不?還是只有申請到了高新企業(yè)才能享受加計扣除?如果有研發(fā)費用,是不是要做研發(fā)費用臺賬,是高新企業(yè)要做研發(fā)費用臺賬。還是一般的企業(yè)也要做研發(fā)費用臺賬?
企業(yè)申請高新技術企業(yè),有研發(fā)費用,但是不需要加計扣除,是不是要填寫研發(fā)費用這塊數據,但是研發(fā)費用加計扣除明細表就不用填了對吧,高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況明細表還要填么
在申請高企期間發(fā)生了研發(fā)費用,但還不是高企,那么這部分研發(fā)費用能加計扣除嗎?
不是高企的公司發(fā)生研發(fā)費用能加計扣除75%么?
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數據?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
我們是建筑服務電力安裝行業(yè),可以扣除吧?
?你好; 是的。 可以加計扣除的? ?
好的,謝謝老師
沒事的;希望能幫到你; 滿意請給予評價?