你好,當時的分錄是怎么做的?
以前年度賬務(wù)處理錯誤,本應(yīng)該是銀行存款支付財務(wù)費用的,做成了支付成短期借款,今年調(diào)整怎么調(diào)?
以前年度記賬有誤,請問本年度如何調(diào)整:?20年錯記,借:管理費用-工會費42000,貸:其他應(yīng)付款-工會42000,正確應(yīng)為:借:管理費用-工會費4200,貸:其他應(yīng)付款-工會4200,請問本年度如何調(diào)整?
老師,你好!發(fā)現(xiàn)以前年度的會計分錄錯誤,錯誤的是 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,正確的應(yīng)該是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,金額是沒問題的,請問怎么調(diào)整?。?/p>
請問跨年度的預(yù)付賬款金額錯誤,在本年度應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,你好,請問一下以前年度的應(yīng)收賬款錯誤計入其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在改怎么調(diào)整呀?
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師你好,我們是商品批發(fā)行業(yè),這個預(yù)付賬款是給到供應(yīng)商的貨款,代賬公司常年累積下來的期末余額不對,21年的期末余額是30多萬,我接手后跟供應(yīng)商對賬了正確的是9萬多,分錄大部分是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 我現(xiàn)在從22年1月開始重新建賬
你好,那你得需要核對一下,是不是你們單位收到了貨物沒有做入庫,看一下你的庫存商品。
不能重新建賬,因為你之前申報的數(shù)據(jù)和你現(xiàn)在申報的應(yīng)該有聯(lián)系的,就是今年的期初是去年的12月末余額。
那應(yīng)該怎么調(diào)整呢,我們已經(jīng)做過盤點和對賬,都是沒問題的,就是代賬公司記賬的時候把金額記錯了
你好,當時借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎?那如果當時金額做錯了的話, 借銀行存款貸預(yù)付賬款, 你這個銀行存款能一致嗎?
我看了銀行存款是一致的,不知道為什么預(yù)付賬款不一致,不知道是不是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款對沖的時候錯了,這家供應(yīng)商一共做了三個科目的數(shù)據(jù),應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款還有應(yīng)付賬款暫估商品入庫
應(yīng)付賬款余額是多少?預(yù)付賬款余額是多少?你對沖一下。
應(yīng)付賬款的余額是0,預(yù)付賬款的余額是30多萬,應(yīng)付賬款的暫估入庫還掛著90多萬
應(yīng)付賬款暫估,這個不是都是這個企業(yè)的暫估吧 這個你可以這么做,借應(yīng)付賬款暫估貸預(yù)付賬款。
是的20年的時候,這個暫估還分了明細科目分別掛在各個供應(yīng)商名下,到21年的時候都懟到同一家供應(yīng)商名下了,我也不知道為什么?您的意思是預(yù)付賬款的30多萬和應(yīng)付賬款暫估入庫做對沖是嗎?他們之前應(yīng)付賬款暫估入庫做的是,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估入庫,這樣做對沖是可以的是嗎?那對沖完后,應(yīng)付賬款暫估入庫還有近60萬該怎么處理?
那你看一下你這個暫估看之前的明細,我們也看不到你的賬務(wù)處理,沒法給你判斷是不是正確的,有沒有暫估這個家的產(chǎn)品。
只要有這個家的產(chǎn)品,你就可以充。
那對沖完后,應(yīng)付賬款暫估入庫還有近60萬該怎么處理?
那你得看下暫估的是哪些產(chǎn)品,哪個企業(yè)的。
就是這家錯賬的,而且他們的暫估沒有做商品明細
那你看下你的存貨是不是虛增了。
哎,他們的庫存一言難盡,內(nèi)賬就沒做過,只有一個行政在登記進銷存,只登記從倉庫進出的,從廠家出貨的都沒記,而外賬是根據(jù)發(fā)票做,這發(fā)票里還包括從廠家出的,等于是他們實際登的庫存不包括廠家出的,但是包括一些沒開票的,所以他們的實際庫存和外賬的庫存是對不起來的
這個庫存商品你可以去盤點,拿著盤點表調(diào)整庫存商品。
這個多暫估的,借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品剩下的可以這么做,紅沖。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。