你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?
以前年度賬務(wù)處理錯誤,本應(yīng)該是銀行存款支付財務(wù)費用的,做成了支付成短期借款,今年調(diào)整怎么調(diào)?
以前年度記賬有誤,請問本年度如何調(diào)整:?20年錯記,借:管理費用-工會費42000,貸:其他應(yīng)付款-工會42000,正確應(yīng)為:借:管理費用-工會費4200,貸:其他應(yīng)付款-工會4200,請問本年度如何調(diào)整?
老師,你好!發(fā)現(xiàn)以前年度的會計分錄錯誤,錯誤的是 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,正確的應(yīng)該是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,金額是沒問題的,請問怎么調(diào)整啊?
請問跨年度的預(yù)付賬款金額錯誤,在本年度應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,你好,請問一下以前年度的應(yīng)收賬款錯誤計入其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在改怎么調(diào)整呀?
穿墻套袖稅收編碼橡塑保溫管的稅收編碼
可以看看每個月月末計提利息會計分錄,了解怎么計算利息調(diào)整
現(xiàn)在有3個機會讓我選, 一個是在日本做六休一。一天實際工作8小時。給老板開車。到手一個月35萬日幣, 另一個是我朋友介紹我回來累積工作經(jīng)驗,底薪3000+提成,也是做六休一,但是有公積金和補充公積金。就是房屋租賃。 最后就是現(xiàn)在這個老板。但是是回國內(nèi)的公司干活,每月5000稅前,社保應(yīng)該能正常交,公積金啥的沒?;局芤坏街芪?,偶爾出差去日本。 是你你會怎么選 麻煩會的老師詳細解答一下 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師 咔咔老師 都不要接手
代扣代繳所得稅為什么不是25 %,不是有機構(gòu)有聯(lián)系嗎
老師你好,咨詢下個體工商戶核定征收的,開票每個月也沒有超過45000,但超3W情況下,是需要交什么稅,還有我1季度總共開票就幾千塊錢怎么個人所得稅就扣稅486呢,到底我怎樣才能規(guī)避每個月不交稅呢?
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人之前小規(guī)模沒有到報稅期的稅怎么申報
A公司投資B公司120萬,印花稅150元,不是重大影響,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,請問分錄分錄
通訊費如何能做到管理費用。通訊費不是福利費
請問下收到股東以外的投資,怎樣做會計分錄
這道題的意思是什么,不懂這道題問的是啥
老師你好,我們是商品批發(fā)行業(yè),這個預(yù)付賬款是給到供應(yīng)商的貨款,代賬公司常年累積下來的期末余額不對,21年的期末余額是30多萬,我接手后跟供應(yīng)商對賬了正確的是9萬多,分錄大部分是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 我現(xiàn)在從22年1月開始重新建賬
你好,那你得需要核對一下,是不是你們單位收到了貨物沒有做入庫,看一下你的庫存商品。
不能重新建賬,因為你之前申報的數(shù)據(jù)和你現(xiàn)在申報的應(yīng)該有聯(lián)系的,就是今年的期初是去年的12月末余額。
那應(yīng)該怎么調(diào)整呢,我們已經(jīng)做過盤點和對賬,都是沒問題的,就是代賬公司記賬的時候把金額記錯了
你好,當(dāng)時借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎?那如果當(dāng)時金額做錯了的話, 借銀行存款貸預(yù)付賬款, 你這個銀行存款能一致嗎?
我看了銀行存款是一致的,不知道為什么預(yù)付賬款不一致,不知道是不是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款對沖的時候錯了,這家供應(yīng)商一共做了三個科目的數(shù)據(jù),應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款還有應(yīng)付賬款暫估商品入庫
應(yīng)付賬款余額是多少?預(yù)付賬款余額是多少?你對沖一下。
應(yīng)付賬款的余額是0,預(yù)付賬款的余額是30多萬,應(yīng)付賬款的暫估入庫還掛著90多萬
應(yīng)付賬款暫估,這個不是都是這個企業(yè)的暫估吧 這個你可以這么做,借應(yīng)付賬款暫估貸預(yù)付賬款。
是的20年的時候,這個暫估還分了明細科目分別掛在各個供應(yīng)商名下,到21年的時候都懟到同一家供應(yīng)商名下了,我也不知道為什么?您的意思是預(yù)付賬款的30多萬和應(yīng)付賬款暫估入庫做對沖是嗎?他們之前應(yīng)付賬款暫估入庫做的是,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估入庫,這樣做對沖是可以的是嗎?那對沖完后,應(yīng)付賬款暫估入庫還有近60萬該怎么處理?
那你看一下你這個暫估看之前的明細,我們也看不到你的賬務(wù)處理,沒法給你判斷是不是正確的,有沒有暫估這個家的產(chǎn)品。
只要有這個家的產(chǎn)品,你就可以充。
那對沖完后,應(yīng)付賬款暫估入庫還有近60萬該怎么處理?
那你得看下暫估的是哪些產(chǎn)品,哪個企業(yè)的。
就是這家錯賬的,而且他們的暫估沒有做商品明細
那你看下你的存貨是不是虛增了。
哎,他們的庫存一言難盡,內(nèi)賬就沒做過,只有一個行政在登記進銷存,只登記從倉庫進出的,從廠家出貨的都沒記,而外賬是根據(jù)發(fā)票做,這發(fā)票里還包括從廠家出的,等于是他們實際登的庫存不包括廠家出的,但是包括一些沒開票的,所以他們的實際庫存和外賬的庫存是對不起來的
這個庫存商品你可以去盤點,拿著盤點表調(diào)整庫存商品。
這個多暫估的,借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品剩下的可以這么做,紅沖。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。