借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 然后三月份收到他的發(fā)票放到二月憑證后面就可以 可以

老師,我是 一般,2月開了紅字信息表,但是對方至今還沒有開給我負數(shù)發(fā)票,報2月的增值稅的時候我也做了進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我做2月的賬,這筆我怎么做賬?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?負數(shù)發(fā)票還沒有來
老師,我是 一般,2月開了紅字信息表,但是對方至今還沒有開給我負數(shù)發(fā)票,報2月的增值稅的時候我也做了進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我做2月的賬,這筆我怎么做賬?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?這筆進帳轉(zhuǎn)出我做到2月,還是等收到對方負數(shù)發(fā)票在做?謝謝
老師你好!請問2月開給對方紅字信息表,對方3月才開進來負數(shù)發(fā)票,這個會計賬怎么做,庫存負數(shù)是在2月科減少嗎?
2022年11月我公司開具的銷項專票,對方已抵扣,2023年2月對方開具紅字信息表,同時我公司也開具了負數(shù)發(fā)票,請問我公司開具的負數(shù)發(fā)票怎么做賬?這已跨年了
老師,我們1月開的紅字信息表,1月做了進項稅轉(zhuǎn)出,2月收到對方負數(shù)發(fā)票,我直接把負數(shù)發(fā)票放在一月賬里可以嗎
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清