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老師你好!請問2月開給對方紅字信息表,對方3月才開進來負數(shù)發(fā)票,這個會計賬怎么做,庫存負數(shù)是在2月科減少嗎?

2022-03-13 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-13 09:33

借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 然后三月份收到他的發(fā)票放到二月憑證后面就可以 可以

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借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 然后三月份收到他的發(fā)票放到二月憑證后面就可以 可以
2022-03-13
你好? ?可以的。實際中是可以的。 進項稅轉(zhuǎn)出是 3月就得做轉(zhuǎn)出分錄。 4月報 3月增值稅做轉(zhuǎn)出申報??
2021-04-01
你好可以,等拿到了再轉(zhuǎn)出。
2023-07-05
你好!操作是可以的了
2023-03-16
您好,既然你做了轉(zhuǎn)出,就做一個正常的憑證,在做一個個正常憑證一樣但是負數(shù)的憑證,就相當(dāng)于沒有了
2021-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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