您好,既然你做了轉(zhuǎn)出,就做一個正常的憑證,在做一個個正常憑證一樣但是負(fù)數(shù)的憑證,就相當(dāng)于沒有了
老師,我是 一般,2月開了紅字信息表,但是對方至今還沒有開給我負(fù)數(shù)發(fā)票,報2月的增值稅的時候我也做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我做2月的賬,這筆我怎么做賬?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?負(fù)數(shù)發(fā)票還沒有來
老師,我是 一般,2月開了紅字信息表,但是對方至今還沒有開給我負(fù)數(shù)發(fā)票,報2月的增值稅的時候我也做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我做2月的賬,這筆我怎么做賬?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?這筆進(jìn)帳轉(zhuǎn)出我做到2月,還是等收到對方負(fù)數(shù)發(fā)票在做?謝謝
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當(dāng)時因軍品進(jìn)項稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項,貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯,銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當(dāng)月對方繁忙,未開紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯,最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額:-100920,進(jìn)項:-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項-999.2,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn),這個正確的進(jìn)項992.92和錯誤的進(jìn)項-999.2,之間有了差異,怎么處理?
老師,我1月份開了一張紅字發(fā)票信息表,對方當(dāng)月并沒有開紅字發(fā)票,我報稅的時候也忘了沒有在1月報稅時做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,2月收到紅字發(fā)票以后再做可以嗎
老師,我們1月開的紅字信息表,1月做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,2月收到對方負(fù)數(shù)發(fā)票,我直接把負(fù)數(shù)發(fā)票放在一月賬里可以嗎
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報補(bǔ)繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計算方式?
老師,一次交3個月的房租可以不按月攤銷一次計入費用嗎?這樣審計的時候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時年報與第四季度財報不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費用差3萬元,這個需要更正第四季度的財報與四季度所得稅嗎
老師上個月沒發(fā)工資,這個月發(fā)了兩個月的工資,這兩個月工資在個稅上怎么申報呀
老師好!想請問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價格按多少定合適?要交個人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗證碼,請問輸入驗證碼后還要不要掃臉
我知道,關(guān)鍵負(fù)數(shù)發(fā)票對方至今還沒有開,進(jìn)賬轉(zhuǎn)出我是做到2月,還是發(fā)票收到在做?
現(xiàn)在就做吧,和報表一致