你好 負(fù)數(shù) 發(fā)票是直接沖原來(lái)分錄?

老師,銷方開(kāi)出去的跨年的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在是銷方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)貨方開(kāi)具紅字信息表嗎?
你好,我公司已經(jīng)抵扣的專票,兩個(gè)月后發(fā)現(xiàn)對(duì)方有錯(cuò)誤,開(kāi)具了紅字信息表,對(duì)方也開(kāi)具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票回來(lái),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做賬?
2022年11月我公司開(kāi)具的銷項(xiàng)專票,對(duì)方已抵扣,2023年2月對(duì)方開(kāi)具紅字信息表,同時(shí)我公司也開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我公司開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬?這已跨年了
老師,對(duì)方5.4號(hào)抵扣了我方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,5.10號(hào)業(yè)務(wù)終止了,5.11號(hào)我方開(kāi)出了紅字信息表?正常情況下,對(duì)方抵扣了,是對(duì)方開(kāi)具紅字信息表對(duì)嗎?我方當(dāng)時(shí)開(kāi)具了紅字信息表(我們以為只要我方能開(kāi)具出紅字信息表,對(duì)方就沒(méi)有抵扣)實(shí)際對(duì)方已經(jīng)抵扣了, 問(wèn),如果對(duì)方抵扣了,我方又開(kāi)具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開(kāi)具的)和紅字信息表,和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)三聯(lián),這些是給對(duì)方會(huì)計(jì)還是給我
老師你好,我公司開(kāi)具的發(fā)票對(duì)方已抵扣,對(duì)方開(kāi)具紅字信息表,根據(jù)紅字信息表開(kāi)具發(fā)票,開(kāi)出來(lái)發(fā)票不用郵寄給對(duì)方了吧
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了


跨年了也是直接沖原來(lái)分錄呀?
你好是的 開(kāi)紅字發(fā)票的情況是這樣直接沖?