學員你好,先變動再計提,重新計提一下,如果還不行就得聯(lián)系軟件公司
老師,你好,錄入時候設置科目有一個搞錯了,要更正,原來計入成本類,現(xiàn)在改為管理費用,變動信息1改了,但折舊信息1還是成本類,點了確定,點計提折舊,自動生成憑證,都計入生產(chǎn)成本里了,辦公設備原來準備計入管理費用的,初始設置卡片搞錯了,應該能改,但我沒改成,所以請教下老師,
金蝶軟件固定資產(chǎn),變動了計提科目,這個生效是下個月開始生效嗎 ?原值跟折舊額都沒有變動,只是變動了科目。之前會計是直接放在主營業(yè)務成本了。我現(xiàn)在改到相對應所屬部門里。比如管理部門就管理費用-折舊費用 但是我在固定資產(chǎn)模塊點計提折舊生成的憑證還是原來的主營成本科目
金蝶軟件固定資產(chǎn)模塊,我變動了計提科目,原值跟折舊額都沒有變動,只是變動了科目。但是我重新計提折舊生成的憑證還是原來的科目。
快賬里面,我在固定資產(chǎn)模塊,我自動計提折舊,生日的憑證,借貸方都是累計折舊,生成的憑證也不能修改,我改固定資產(chǎn)也沒找到改匹配的科目?怎么解決?
我們有一批固定資產(chǎn),然后里面已經(jīng)有一些資產(chǎn)已經(jīng)計提折舊完了,也沒有留下凈值,就是全部都計提折舊了,已經(jīng)折舊完了,也有一部分是沒有折舊完的,然后現(xiàn)公司產(chǎn)權變更重新評估,就是把原來已經(jīng)折舊完的資產(chǎn)又重新評估,變成有價值了,那我這個需要怎么入賬?
老師好:想咨詢下,針對會計差錯更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計準則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會計準則適用。 這兩種方式,實際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應應收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
微信掃碼加老師開通會員
是先變動再計提。我試關掉再重啟看看
嗯,那你試一下,不行就得聯(lián)系軟件客服