久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

6計算本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊費30000元,廠部折舊費20000元。7用現(xiàn)金5000元支付廠部辦公用品費用銀行存款6000元支付罰款支出。

2022-03-11 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-11 15:19

你好,學員,這個具體咨詢什么問題

頭像
快賬用戶stdv 追問 2022-03-11 15:31

會計分錄怎么寫

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-11 15:51

借制造費用30000 管理費用20000 貸累計折舊50000

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-11 15:52

借管理費用5000 貸庫存現(xiàn)金5000

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-11 15:52

借營業(yè)外支出6000 貸銀行存款6000

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,學員,這個具體咨詢什么問題
2022-03-11
你好 6,借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 7,借:制造費用,貸:銀行存款 8,借:生產(chǎn)成本—某某產(chǎn)品,貸:制造費用?
2022-04-23
您好,這個是全部的嗎
2023-05-11
您好 :(1)計提本月固定資產(chǎn)折舊費10000元,其中車間計提折舊費6000元,廠部計提折舊費4000元。 借 制造費用6000 借 管理費用4000 貸 累計折舊10000 (2)支付本月水電費共計6400元,其中車間水電費4400元,廠部水電費200元(不考慮稅費,款項以銀行存款支付 借 制造費用4400 借 管理費用2200 貸 銀行存款6600 (3)以銀行存款支付展覽費5000元。 借 銷售費用5000 貸 銀行存款5000 (4)以銀行存款支付本月短期借款利息1000元。 借財務(wù)費用1000 貸 銀行存款1000 (5)銷售產(chǎn)品一批,價款共計10000元,增值稅稅率13%,款項尚未收到。 借 應(yīng)收賬款11300 貸 主營業(yè)務(wù)收入10000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1300 (6)結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本60000元 借 主營業(yè)務(wù)成本60000 貸 庫存商品60000
2022-06-10
您好 (1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 (2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分攤本月負擔2000元。 借:預(yù)付賬款? 6000 貸:銀行存款6000 借:制造費用 2000 貸:預(yù)付賬款2000 (3)生產(chǎn)1號產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。 借:生產(chǎn)成本-1? 120000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ? 180000 借:制造費用 4200 借:管理費用 1500 貸:原材料 120000%2B180000%2B4200%2B1500=305700 (4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。 借:管理費用7500 貸:銀行存款7500 (5)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。 借:制造費用11000 借:管理費用6500 貸:累計折舊11000%2B6500=17500 (6)分配工資費用,其中1號產(chǎn)品工人工資34000元,Ⅱ號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。 借:生產(chǎn)成本-134000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ66000 借:制造費用16000 借:管理費用8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 34000%2B66000%2B16000%2B8000=124000 (7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費5000元。 借:制造費用 5000 貸:銀行存款 5000 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(按工人工資比例分配) 借:生產(chǎn)成本-1? 38200*34000/(34000%2B66000)=12988 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ 38200*66000/(34000%2B66000)=25212 貸:制造費用? 5000%2B16000%2B11000%2B4200%2B2000=38200
2022-06-13
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×