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6計算本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊費30000元,廠部折舊費20000元。7用現(xiàn)金5000元支付廠部辦公用品費用銀行存款6000元支付罰款支出。

2022-03-11 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-11 15:19

你好,學(xué)員,這個具體咨詢什么問題

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快賬用戶stdv 追問 2022-03-11 15:31

會計分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-03-11 15:51

借制造費用30000 管理費用20000 貸累計折舊50000

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齊紅老師 解答 2022-03-11 15:52

借管理費用5000 貸庫存現(xiàn)金5000

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齊紅老師 解答 2022-03-11 15:52

借營業(yè)外支出6000 貸銀行存款6000

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你好,學(xué)員,這個具體咨詢什么問題
2022-03-11
你好 6,借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 7,借:制造費用,貸:銀行存款 8,借:生產(chǎn)成本—某某產(chǎn)品,貸:制造費用?
2022-04-23
您好,這個是全部的嗎
2023-05-11
您好 :(1)計提本月固定資產(chǎn)折舊費10000元,其中車間計提折舊費6000元,廠部計提折舊費4000元。 借 制造費用6000 借 管理費用4000 貸 累計折舊10000 (2)支付本月水電費共計6400元,其中車間水電費4400元,廠部水電費200元(不考慮稅費,款項以銀行存款支付 借 制造費用4400 借 管理費用2200 貸 銀行存款6600 (3)以銀行存款支付展覽費5000元。 借 銷售費用5000 貸 銀行存款5000 (4)以銀行存款支付本月短期借款利息1000元。 借財務(wù)費用1000 貸 銀行存款1000 (5)銷售產(chǎn)品一批,價款共計10000元,增值稅稅率13%,款項尚未收到。 借 應(yīng)收賬款11300 貸 主營業(yè)務(wù)收入10000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1300 (6)結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本60000元 借 主營業(yè)務(wù)成本60000 貸 庫存商品60000
2022-06-10
你好,需要做賬務(wù)處理的嗎?
2022-12-08
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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