借應(yīng)付賬款 企業(yè)管理費用負數(shù)40.62 貸應(yīng)交稅費增值稅待抵扣5.28
請問一下,10月收到增值稅專用發(fā)票,然后10月屬期已經(jīng)進行認證了,但是在11月的時候,供應(yīng)商把這個增值稅發(fā)票給紅沖了,那么我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄呢?我之前是做了借費用,借進項稅額,貸銀行!供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了!相當(dāng)于這個發(fā)票不存在了
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進項發(fā)票,稅額2.21萬元,不含稅金額為17萬元,我當(dāng)時收到發(fā)票時,沒有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(進項)2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計提附加稅的分錄,然后接著出報表, 但是現(xiàn)在問題來了,我現(xiàn)在進認證平臺里面去認證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯了,導(dǎo)致這張發(fā)票無法認證,要退票重開,這樣,我認證的進項跟我做賬的進項對不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報表,還是要怎么處理
老師,我們購買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認證了, 但是本月沒有那么多銷項,本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項的時候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費用 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 分錄對嗎?
上月購辦公用品的時候,借管理費用40.62,待抵扣進項稅5.28,貸銀存45.9。但時候采購是說發(fā)票回來了,找到拿給我,后來一直沒找到,三月找不著又叫供應(yīng)商重新開票,但是發(fā)票金額多了一點點,金額41.46,稅額5.39.跟我之前做分錄的金額有點差異。報稅的時候我把抵扣了這張發(fā)票,稅額差的0.11做了進項稅額轉(zhuǎn)出。但我不會做分錄了
老師你好,我想請問一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購一批貨物,收到進項發(fā)票沒有認證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒有這一類商品,如果我認證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認證發(fā)票的時候是:借:庫存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款)
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
借管理費用,41.46 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項5.39貸應(yīng)付賬款。 企業(yè)應(yīng)付賬款 借管理費用負數(shù), 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出5.39-5.28
這樣應(yīng)付賬款不平吧
你好在看一下這個平的
做了最后一個分錄,是平的。