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老師,早上好。1月份我們的客戶給我們對私轉(zhuǎn)了7萬,我當時做的借銀行存款7貸應收賬款7,2月份我們對私給他們轉(zhuǎn)過去了,借應收賬款7貸銀行存款7,她對公給我們轉(zhuǎn)了7萬,我給他們開了票,內(nèi)賬外賬都是我在做,我內(nèi)賬怎么做這筆分錄啊,

2022-03-11 08:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-11 08:36

借銀行存款7萬, 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅。

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借銀行存款7萬, 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅。
2022-03-11
你好 以后付款沖就可以
2020-10-12
你好; 這個運輸費是你自己真實發(fā)生的嗎 ?? ?
2022-01-07
你好,有存貨庫存系統(tǒng)的,建議不這樣做,后續(xù)比較麻煩,沒有的話,手工結(jié)轉(zhuǎn)成本,應收應付憑證的,可以按照你上面分錄做。
2020-12-07
你好, 7月份 借銀行 貸預收 8月份 借預付 貸銀行 然后9月份退回這個 就沖前面兩個分錄
2021-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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