你好,這個預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都是可以使用的,因為后期可以進行重分類的。
7月支付一筆費用,9月取得對方開出的發(fā)票,請問是應(yīng)該7月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 9月借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,還是應(yīng)該7月借:管理費用 貸:銀行存款 ,然后把9月的發(fā)票附到7月的憑證里?
你平時做賬的時候,先付給對方的錢,為什么我們公司是做在,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,然后等收到對方的發(fā)票后是,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
你好老師,我們企業(yè)是一般納稅人,7月8月付給對方公司服務(wù)費,對方還沒有開發(fā)票,我們現(xiàn)在做賬是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。還是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,正確做賬應(yīng)該是什么
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認主營業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?
老師,你好!我有兩筆款項!一個預(yù)付賬款!一個預(yù)收賬款!現(xiàn)在確定都是沒有發(fā)票了的,該怎么做賬呢?原來預(yù)付做的:借:應(yīng)付賬款!貸:銀行存款!預(yù)收做賬:借銀行存款,貸:預(yù)收賬款! 現(xiàn)在確定沒有發(fā)票,該怎么做賬沖銷預(yù)付預(yù)收呢?
老師,我剛找了個工作,外賬有會計在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個工作沒風(fēng)險吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個怎么算
你好天才小麥家教機手機號和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶,每個月的水電費我們要開票嗎?按什么稅率開? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計出具的資產(chǎn)負債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費用當中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗合格后就可以包裝出貨了!對方開具了加工費發(fā)票,不想入委托加工物資這個科目,能不能付了加工費就入制造費用-外發(fā)加工費,這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個稅?
微信、支付寶收款計入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
微信掃碼加老師開通會員
那付給對方運費了,對方也沒有開發(fā)票,這個掛什么科目
你好,我自己習(xí)慣是放在應(yīng)收賬款里面的
不是啊,我們給對方公司付了運費,對方公司還沒有開發(fā)票,掛應(yīng)收賬款?
你好 建議掛在應(yīng)收賬款的,因為這個是你們生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的,放在應(yīng)收賬款或預(yù)付賬款是比較合適的。我自己是習(xí)慣放在應(yīng)收賬款的