你好,這個是需要的呢。
老師們,小建筑工程公司的一個700多萬的合同,我們是乙方,就這個一個項(xiàng)目快竣工了,而且是分包出去的,等于項(xiàng)目經(jīng)理掛靠我們乙方公司的資質(zhì)承包的這個項(xiàng)目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊農(nóng)民工工資與乙方簽訂勞動合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實(shí)際上這部分人工費(fèi)甲方未按合同履行,而是直接給這農(nóng)民工發(fā)了工資,但是這部分農(nóng)民工的個人所得稅申報在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會計居然又拿這部分農(nóng)民工工資虛計提了工資,貸方都掛到其他應(yīng)付老板(表示墊付的)累計900多萬了,可實(shí)際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個合同也就700多萬,工程款還都沒有及時撥過來,卻要求開票
老師,公司有個項(xiàng)目,農(nóng)民工工資有工地上打卡人員的,還有的是未打卡的但包一塊勞務(wù)做事的,未打卡的開勞務(wù)發(fā)票來結(jié)賬,本因把勞務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)到對方賬戶,但甲方擔(dān)心農(nóng)民工工資存在欠薪,要求勞務(wù)公司把工資表做好讓公司代發(fā)。這個代發(fā)工資的話個稅問題和公司有關(guān)嗎?
就是項(xiàng)目老板借乙方的資質(zhì)投標(biāo)做項(xiàng)目,民工都是項(xiàng)目老板自己帶過來(實(shí)際上民工不是乙方的),甲方這邊代發(fā)民工工資,這部分民工工資需要項(xiàng)目老板找勞務(wù)公司開發(fā)票嗎? 如果沒有提供勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該咋做呢,和社保有關(guān)系嗎
我們是建筑公司,老板有一個勞務(wù)分包項(xiàng)目,有總包代發(fā)工資,把工資都發(fā)完了。然后他又沒有拿農(nóng)民工工資來給我做成本,那我要求老板去稅局代開發(fā)票。這樣可以嗎? 工資直接發(fā)給農(nóng)民工了,沒有報個稅,然后又讓小包工頭去稅局代開發(fā)票回來,這樣會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師好,我們有一個項(xiàng)目是從乙方分包來的,乙方收取2.5%的費(fèi)用,項(xiàng)目由我們做,我公司按照乙方的中標(biāo)價全額開票給乙公司,其中涉及以工代賑勞務(wù)費(fèi),這個由乙方代為支付,這部分民工費(fèi)不從我們賬上過,但是包含在合同金額內(nèi),這樣合理嗎?我們公司有哪些風(fēng)險??
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
如果沒有提供勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該咋做呢,和社保有關(guān)系嗎
你好,如果提供勞務(wù)發(fā)票,這個和社保主要是在于項(xiàng)目老板,工資你這邊是代發(fā),工資也不是你們申報