您好同學,很開心為您服務,您的發(fā)票是什么內(nèi)容呢,
就是上個月我計提了一筆勞務費,這個月收到發(fā)票,及銀行付了款,你幫我看會計分錄對不對。
老師你好,應付賬款收到發(fā)票后分錄怎么做,之前預付的貨款我用的應付賬款科目
老師你好,你幫我看看這分錄對嗎? 之前是預付賬款,這才收到發(fā)票。
老師,我寫下來就感覺思路清晰點,因為我之前累計折舊沒有寫數(shù)字,所以看不出來,老師你的分錄才對,我確實沒有看到差額多少做進費用,分錄不平。老師你這樣有個過度科目,差額這樣就看出來了,老師再幫忙看下,是用老師這邊這個對嗎?
老師,你幫我看哈這兩筆分錄,我今天才收到發(fā)票,帳是之前的會計做的,我要怎么調(diào)整
老師您好!我現(xiàn)在遇到難題了,有一個客人3月在我司消費8714元,但是他有九折優(yōu)惠,我該怎么做
老師,客戶款轉(zhuǎn)入我店平臺了,然后這個平臺自動轉(zhuǎn)到公戶的錢分錄怎么處理
老師,我這個月開了專票,也開普票,請問我交稅的時候只繳納專票的稅嗎?
老師,請問外購商品免費贈送的分錄怎么做啊
郭老師在嗎,我前幾天問您的 4.24日付了境外的港口費用$13984.16,屬于預付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營業(yè)務成本 港使費13984.16×7.1775 應付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個月,整個結(jié)算單來了,結(jié)算單金額是13619.96,當時我們支付了$13984.16,但是對方實際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費扣了$6.97,對方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費需要我們承擔,所以她算出來退我們$357.23, 我這個月份分錄應該怎么做,前面的4月份 直接借財務費用 貸方應付賬款應該不對吧 我港使費實際沒有那么多 應該怎么調(diào)整比較好
老師,領(lǐng)料單和出庫單要經(jīng)過會計簽字嗎
就是說上一屬期是按6萬扣除,請這一屬期還是,要不繼續(xù)保持,要不就更改之前報表,而且樣這個員工就算不了稅,不曉得為啥拍不了照,不曉得是不是我手機的問題
老師。這個殘疾人就業(yè)保障金是看公司員工人數(shù)來交的嗎?
六稅兩費不是減半嗎?為什么注會題庫里的答案都沒有減半?六稅兩費都是什么
老師,工會經(jīng)費現(xiàn)在一定要如實交嗎,可以只交一部分嗎?
發(fā)票內(nèi)容是門
這個門如果是你們的庫存商品的話,你應該借庫存商品,貸預付賬款。
我不是很懂,就不想把科目做得太細了,老師這樣能行嗎?因為我們也是買來就買了的,是工地上用
嗯,可以的,借主營業(yè)務成本,貸預付賬款,也是可以的。
謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星好評
老師我還問個問題。 去年是虧損,今年的利潤表沒有加上去年的虧損,這個需要怎么弄?我用的是金蝶軟件。
嗯,你好,利潤表里正常是不體現(xiàn)去年的虧損的,他只是說當你匯算清繳的時候,電子稅務局里會自動識別到你以前的虧損。
公司是去年成立的,那意思我要報了匯算清繳,1季度企業(yè)所得稅季報時才可以用去年的虧損嗎?
嗯,你公司去年成立的,那您今年匯算清繳的時候,嗯,你即便是虧損的,您就不用交所得稅了,等到明年的匯算清繳的時候,您就可以用今年的虧損了。
那4月份報1季度的企業(yè)所得稅不用管這個數(shù)據(jù)嗎?
只報當季度的收入成本?我還以為之前的4季度的虧損,1季度也可以用。
嗯,你四月份報第一季度的所得稅的時候呀,你得分兩種情況,第一種是你匯算清繳了,然后如果你第一季度的利潤是個正數(shù),然后去年的虧損會體現(xiàn)出來,如果說你沒有匯算清繳,嗯,但是你第一季度的利潤是個正數(shù),但是虧損那里是不會出數(shù)的。
那得先匯算清繳才行
對,最好先匯算清繳。