同學(xué),你好 這是收入分錄,和你收到發(fā)票沒(méi)有關(guān)系
工會(huì)經(jīng)費(fèi),怎么做會(huì)計(jì)分錄。之前計(jì)提時(shí):管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-工會(huì)經(jīng)費(fèi)。但是我今天看到是應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)。我之前的要不要調(diào)
老師你看一下這個(gè)分錄,之前付錢出去發(fā)票沒(méi)有到,我就做了這兩筆分錄,今天發(fā)票到了,我怎么沖
老師好!我這個(gè)月有一張發(fā)票上個(gè)月已經(jīng)付款材料也到了,但發(fā)票這個(gè)月才收到!我是這個(gè)月才來(lái)上班的,之前沒(méi)會(huì)計(jì)做賬,我又不想做以前月份的賬,我要怎樣做內(nèi)帳呢,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,你幫我看哈這兩筆分錄,我今天才收到發(fā)票,帳是之前的會(huì)計(jì)做的,我要怎么調(diào)整
老師,庫(kù)存從代賬那里接回來(lái),調(diào)整庫(kù)存數(shù)直接借:庫(kù)存商品,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣對(duì)嗎?謝謝老師
我們公司在24年6月份的時(shí)候繳納了23年至24年6月份的社保,我在進(jìn)行24年匯算清繳的時(shí)候是不是應(yīng)該把23年的那一部分調(diào)增?
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
請(qǐng)問(wèn)新成立的餐飲個(gè)體戶要建賬套入賬嗎?
老師,要是我們25.4-5月賬做完了,但是沒(méi)過(guò)賬,沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益,沒(méi)結(jié)賬的情況下!我要是看其他應(yīng)收款-劉總,看看我們給劉總的備用金還剩多少錢,沒(méi)過(guò)賬沒(méi)結(jié)賬直接看科目余額表可以嗎?
未開(kāi)票收入分錄怎么填寫(xiě)
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)取得的工程建筑票沒(méi)有項(xiàng)目名稱和地址,這樣能入賬嗎?
電子稅務(wù)里有針對(duì)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有具體的單子嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下審計(jì)報(bào)告提供的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是12月的,不用管匯算清繳
小規(guī)模納稅人怎么做賬,可以清晰地報(bào)稅
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
發(fā)錯(cuò)圖了,這個(gè)才是
同學(xué),你好 紅字沖銷,然后按照發(fā)票正常做
就是原來(lái)的一模一樣沖紅,然后是按借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款。是這樣嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的,錢是3月和5月就付了,現(xiàn)在來(lái)做應(yīng)付賬款的帳,沒(méi)問(wèn)題噶
同學(xué),你好 沒(méi)問(wèn)題的
好的老師
不客氣,祝工作順利