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老師,請(qǐng)問外購商品免費(fèi)贈(zèng)送的分錄怎么做啊

2025-07-13 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-13 15:30

借:銷售費(fèi)用
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)是視同銷售

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快賬用戶3332 追問 2025-07-13 15:30

不能作為收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:32

你是指確認(rèn)收入,是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:32

就是計(jì)到主營業(yè)務(wù)收入里面,是吧

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快賬用戶3332 追問 2025-07-13 15:32

是的,借銷售費(fèi)用 貸 銷項(xiàng)稅 主營業(yè)務(wù)收入 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:33

那結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么弄了,如果轉(zhuǎn)到成本中,那不是又入銷售費(fèi)用,又入成本了嗎

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快賬用戶3332 追問 2025-07-13 15:36

之前問過一個(gè)老師,她說成本是成本,銷售費(fèi)用是銷售費(fèi)用,但現(xiàn)在感覺好像不太對(duì)

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:39

視同銷售,就是我上面寫的那個(gè)分錄的

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快賬用戶3332 追問 2025-07-13 15:40

她當(dāng)時(shí)是這么說的

她當(dāng)時(shí)是這么說的
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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:46

不對(duì)了,那又入銷售費(fèi)用又入成本,企稅不是抵扣兩次了嗎

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快賬用戶3332 追問 2025-07-13 15:49

搞不懂了,但這收入也不是真實(shí)的啊,我實(shí)際也沒有這個(gè)收入

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:53

在主表第1項(xiàng)“(一)按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”欄應(yīng)當(dāng)填寫包含視同銷售的銷售額。
視同銷售額填至主表第2項(xiàng)“應(yīng)稅貨物銷售額”欄。
視同銷售的銷項(xiàng)稅額填至主表第11項(xiàng)“銷項(xiàng)稅額”欄。
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》“一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額明細(xì)”應(yīng)當(dāng)包含視同銷售的銷售額和銷項(xiàng)稅額。

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:53

在年度匯算清繳申報(bào)時(shí),在附表一“收入明細(xì)表”第十三行“視同銷售收入”填列金額。在附表二“成本費(fèi)用明細(xì)表”第十二行“視同銷售成本”填列金額

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:54

分錄就是我發(fā)你的那個(gè),不能是圖片上老師說的那個(gè)

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快賬用戶3332 追問 2025-07-13 15:54

那我去年包括今年都按她的說法做了,這個(gè)該怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:57

金額不大吧,如果系統(tǒng)沒監(jiān)控到,先不管

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快賬用戶3332 追問 2025-07-13 15:57

幾萬快這樣吧,我之前還是按你的說法做的,結(jié)果她這么說又全部改了

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:59

他說的不對(duì),等于你企扣了兩次了,先不管吧,系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到再說

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快賬用戶3332 追問 2025-07-13 16:02

那今年做的我就全部改正了?今年的該怎么改啊?做收入的憑證反沖,然后再做正確的進(jìn)去?但成本結(jié)轉(zhuǎn)那里是和其他非贈(zèng)送物品一起結(jié)轉(zhuǎn)的,這個(gè)該怎么調(diào)增

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快賬用戶3332 追問 2025-07-13 16:02

是該怎么調(diào)整,打成調(diào)增了

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齊紅老師 解答 2025-07-13 16:05

把錯(cuò)的全都紅沖掉,重新做分錄,你直接調(diào)一筆總的就可以

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快賬用戶3332 追問 2025-07-13 16:07

要每筆憑證紅沖嗎?還是算出總額整體紅沖也可以?結(jié)轉(zhuǎn)成本那里也要紅沖回來是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-13 16:09

算出總的紅沖,再做筆正確的,結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆全都紅沖掉

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借:銷售費(fèi)用
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)是視同銷售
2025-07-13
學(xué)員您好,外購用于贈(zèng)送需視同銷售繳納增值稅,借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2025-07-13
你好同學(xué) 借,銷售費(fèi)用1000 貸,庫存商品1000(普票是1130)
2023-07-15
你好,外購商品的分錄是,借:庫存商品,貸:銀行存款等科目 外購商品做為贈(zèng)品贈(zèng)送給客戶,借:銷售費(fèi)用,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
2020-12-23
你好,借銷售費(fèi)用 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 不用結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022-04-07
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