您好,不是,借應(yīng)付職工薪酬工資
您好,請問去年有一筆補交個人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,借:營業(yè)外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯成了借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款了,現(xiàn)跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,發(fā)工資時數(shù)字寫錯,多了0.1元,應(yīng)該做一筆 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 對嗎? 營業(yè)外支出二級科目寫啥?
老師,單位聘用一名外籍研發(fā)人員,合同注明工資個稅公司承擔(dān),分錄如下:計提時,借 研發(fā)支出費用化支出工資—實發(fā)工資,貸 應(yīng)付職工薪酬工資—實發(fā)工資,發(fā)放工資時,借 應(yīng)付職工薪酬工資—實發(fā)工資,借 營業(yè)外支出—個稅 貸 銀行存款 實發(fā)工資,貸 銀行存款—個稅,對否?
老師好,問下,去年有一筆捐款, 借:營業(yè)外支出5萬 貸:銀行存款5萬 因為當(dāng)時沒給開發(fā)票,現(xiàn)在需要調(diào)整出來 借:營業(yè)外支出 -5萬(負(fù)數(shù)) 貸:未分配利潤:-5萬 小企業(yè)會計準(zhǔn)則這樣做一筆對嗎
今年審計發(fā)現(xiàn)去年多付工程款1000元,追回該筆工程款后已做帳調(diào)整,但這筆多付的工程款需上繳國庫,上繳的時候我可以做 借營業(yè)外支出 貸銀行存款嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
是應(yīng)該發(fā)46820.63,實際是發(fā)了46820.73
那是不是應(yīng)該是 借:應(yīng)付職工薪酬 46820.63 營業(yè)外支出 0.1 貸:銀行存款 46820.73
您好,不是,與營業(yè)外支出無關(guān),全部借應(yīng)付職工薪酬
那就和計提數(shù)差了0.1
您好,以后少支付0.1即可