可以的,可以這么做的。
計提工資的正確分錄到底是哪一種 第一種借.管理費用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保\\公積金個人部分 貸:個稅 貸:銀行存款 第二種借:管理費用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-實發(fā)工資 貸:應(yīng)付職工薪酬社保\\公積金個人部分 貸:個稅 實際發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-實發(fā)工資 貸:銀行存款實發(fā)數(shù)。以上兩種哪種正確呢?
公司聘請專家,每月個稅由公司承擔,計提工資時,借 管理費(工資+個稅),貸 應(yīng)付職工薪酬 (工資+個稅) 實際發(fā)放時,借 應(yīng)付職工薪酬(工資+個稅),貸應(yīng)交稅費 個人所得稅,貸 銀行存款 工資。實際交個稅時 借 應(yīng)交稅費 個人所得稅,貸營業(yè)外支出 對嗎?多謝
老師,研發(fā)企業(yè),支付給直接負責研發(fā)項目負責人的工資,借 研發(fā)支出-資本化支出-直接人工,貸 應(yīng)付職工薪酬-工資,借 應(yīng)付職工薪酬-工資,貸 銀行存款,對嗎
研究階段,直接負責研發(fā)的人員工資,借 研發(fā)支出-費用化支出-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款,對嗎
老師,研發(fā)公司的非居民個人工資,沒有月末計提,每月按實發(fā)日的匯率補提,5月發(fā)4月工資時,補提4月工資,借研發(fā)支出_費用化支出_工資 實發(fā)1萬,貸應(yīng)付職工薪酬 實發(fā)1萬,發(fā)4月工資,借應(yīng)付職工薪酬 實發(fā)1萬 貸銀行存款 實發(fā)1萬,個稅公司承擔,申報個稅時應(yīng)發(fā)工資是按實發(fā)工資倒推出來的,這樣可以嗎?
財管高低點法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負率高,所得稅上可以是虧損嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會計賬,期初余額和累計發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬貨款,他們倒閉開不了票了,我們扣了稅點只付了兩萬,那少付的一萬記營業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負低
第3問里的第三小問,求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說明甲融資了,,假如利息6個點,那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個問題 1:圖片是營業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會銷售商品,也會開商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買,會賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護套裝),當前電子稅務(wù)局只開過6%的住宿服務(wù)費,如果銷售商品的話,營業(yè)執(zhí)照是不是沒有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開商品項目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當月做了出庫單,是不是轉(zhuǎn)成本的時候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報廢的時候再攤銷,那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報表的時候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認證進項稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認證,還是選跟銷項稅金額差不多的?
老師好!問一下關(guān)于應(yīng)交稅費明細賬里的合計是對本月同方向借方的合計嗎?
一家賣農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請主播直播宣傳,請問怎么降低稅,是讓主播注冊個體戶 還是說直接做勞動報酬,還有廣告費抵扣怎么算
這種單位承擔個稅的,應(yīng)發(fā)工資=實發(fā)工資,個稅不用應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅科目,對嗎?
是的,你單位承擔的可以不用做。l
除了我這種做法,還有其他適合這種情況的分錄嗎?
增加到研發(fā)支出里面,增加到他的工資,然后發(fā)工資的時候從工資里扣除。
可以把分錄寫一遍給我學習嗎?
借研發(fā)支出 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費,個稅 銀行
您上面分錄中的個稅是單位承擔還是員工個人承擔?
企業(yè)承就是增加了個人工資啊
我們這種情況還可以這樣做分錄 計提 借 研發(fā)支出費用化支出工資—實發(fā)工資+個稅,貸 應(yīng)付職工薪酬工資—實發(fā)工資+個稅 發(fā)放工資時 借應(yīng)付職工薪酬工資—實發(fā)工資+個稅,貸 應(yīng)交稅費—個稅,貸 銀行存款 實發(fā)工資 繳納個稅時,借 應(yīng)交稅費—個稅,貸 銀行存款 個稅,對嗎?
你好,我寫的這一個不就是嗎。
以前一直把個稅作為營業(yè)外支出處理的,需要改成您寫的這種分錄嗎?
你好,主要是你申報個稅的時候填寫哪一個,如果是按照你那個的話,研發(fā)支出申報個稅,如果按照下面這一個的話,這個個稅在申報個稅的時候需要填寫進去兩個不一樣的。
做工資表時,用實發(fā)工資倒推出個稅和應(yīng)發(fā)工資的,申報個稅時,按照倒推的應(yīng)發(fā)工資填報,系統(tǒng)自動生成個稅,實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資—個稅
如果你全部做到研發(fā)支出里面的話,直接按照研發(fā)支出的金額來申報個稅了,不能用你上面的操作方法了。
做多少研發(fā)費用工資,申報多少個稅
其他的沒有方法,要么你就按照第一種來。
申報個稅時的應(yīng)發(fā)工資10227.56元,繳納個稅312.76元,實發(fā)工資9914.8元,我的分錄是:計提時 借研發(fā)支出費用化支出工資9914.8,貸應(yīng)付職工薪酬工資9914.8,發(fā)放工資時 借應(yīng)付職工薪酬工資9914.8,貸 銀行存款9914.8,借營業(yè)外支出個稅312.76,貸銀行存款312.76,我要按您說的分錄改正是嗎?
可以的,可以修改的。
21年就用的這種分錄和報稅,21年的匯算清繳已經(jīng)做完,我怎么做更正分錄,可否寫一下,已經(jīng)申報的匯算清繳是否也要調(diào)整?多謝您
不需要更正了 今年按照這個的