您好,彌補(bǔ)以前年度虧損不需要賬務(wù)處理,在申報(bào)所得稅稅時(shí)自動(dòng)抵扣當(dāng)前利潤(rùn)后的余額計(jì)算所得稅??梢源蜷_(kāi)稅務(wù)局所得稅申報(bào)表查看下即可。稅務(wù)局所得稅表自動(dòng)帶出未彌補(bǔ)的虧損數(shù)。
老師,企業(yè)以前年度有虧損,是用今年的企業(yè)所得稅 稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損,還是稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損?謝謝老師!
小微企業(yè),第四季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損。可以彌補(bǔ)前一年、還是可以彌補(bǔ)前五年的虧損呀?
老師,以前年度虧損10萬(wàn),今年第一季度虧損2萬(wàn),累計(jì)到第二季度盈利2萬(wàn),當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損2萬(wàn),以前年度虧損還有8萬(wàn)沒(méi)有彌補(bǔ),現(xiàn)在累計(jì)到第三季度盈利20萬(wàn),我是直接彌補(bǔ)8萬(wàn)還是要20萬(wàn)減10萬(wàn)了?
每季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),利潤(rùn)總額可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?我怎么報(bào)第一季度所得稅時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損?查看去年的報(bào)表第三季度和第四季度卻是可以彌補(bǔ)年度虧損的。
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬(wàn) 彌補(bǔ)以前年度虧損怎么是的,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損。用當(dāng)年的利潤(rùn)先彌補(bǔ)以前年度的虧損,彌補(bǔ)完虧損后還有利潤(rùn)的話再繳納所得稅。 但是彌補(bǔ)以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個(gè)季度就可以彌補(bǔ)還是
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車(chē)輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
我直接按照利潤(rùn)表報(bào)送報(bào)表 讓后填寫(xiě)所得稅相關(guān)數(shù)字之后自己就計(jì)算扣除了是吧
預(yù)交所得稅時(shí)按照利潤(rùn)表填寫(xiě)。加計(jì)扣除是在匯算清繳時(shí)填寫(xiě)加計(jì)的數(shù)額最終確定應(yīng)納稅所得額
那就是這個(gè)季度我得按照盈利交稅 讓后明年匯算清繳時(shí)候退稅是嗎
你填寫(xiě)季度表時(shí)如果以前年度有虧損,會(huì)自動(dòng)享受彌補(bǔ)虧損。 如果是前三季度虧損了,累計(jì)至當(dāng)前月份又盈利,預(yù)交就需要先繳納所得稅。
哦哦 明白了 謝謝老師
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