同學(xué)你好,未超過(guò)45萬(wàn),不填減免稅明細(xì)表;填主表第10行就可以;
老師,今年小規(guī)模季度超過(guò)30萬(wàn)的,申報(bào)表怎么填寫(xiě)?是不是把本季度的銷(xiāo)售額填入減免明細(xì)表里?你看我這兩個(gè)表填的對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)時(shí),增值稅普通發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),有開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,減免稅明細(xì)表那本期發(fā)生額填增值稅專(zhuān)用發(fā)票的本期應(yīng)納稅額減征額提示比對(duì)不通過(guò),應(yīng)該怎樣填寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們小規(guī)模,季度未超45萬(wàn),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫(xiě)0,怎么提示比對(duì)結(jié)果不通過(guò)呢,這里應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模納稅人,我們是差額征稅,那我們的增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě),如果季度開(kāi)票金額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),怎么填寫(xiě),如果超過(guò)了45萬(wàn)又怎么填寫(xiě)呢?
老師,我們單位這月只開(kāi)具了普票,沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)。是免稅的。增值稅減免稅申報(bào)表沒(méi)有填寫(xiě)數(shù)據(jù),申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫(xiě)呢
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶(hù)好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話(huà),是不是客戶(hù)給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠(chǎng)房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
直接忽略提示,提交就可以了是嗎
同學(xué)你好,直接忽略提示,提交就可以了是嗎——按我上面寫(xiě)的填,然后提交就可以;