你好,如果所屬期12月份的話,必須填寫(xiě)啊,你下一個(gè)月填寫(xiě)的話,他很有可能你比對(duì)不通過(guò),你得去稅務(wù)局修改。
老師,我想問(wèn)一下,就是11月份社保這個(gè)時(shí)候才出來(lái),但是個(gè)稅我已經(jīng)申報(bào)了,社保數(shù)據(jù)是填少了,那么我還需要去修改上個(gè)月的數(shù)據(jù)嗎?
老師你好,就是退稅申報(bào),我們是月底把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證,同時(shí)開(kāi)出了銷項(xiàng)發(fā)票,那么在下個(gè)月初申報(bào)的時(shí)候,就是已經(jīng)把這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)了,那么如果下個(gè)月沒(méi)有進(jìn)行退稅申報(bào),是隔了幾個(gè)月在退稅申報(bào),那后續(xù)申報(bào)后就不需要填寫(xiě)什么了把,就直接等退稅款到賬,我們做好入帳就行了吧
老師,我想問(wèn)一下,2月我們有個(gè)外地預(yù)交稅款的,這個(gè)月申報(bào)可以先暫時(shí)不填這個(gè)數(shù)據(jù),等到下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)預(yù)繳稅款的這個(gè)數(shù)據(jù)可以嗎?因?yàn)槲覀冑~都已經(jīng)做好了,如果填上去的話這個(gè)月就有留底了
老師好,我第一次填寫(xiě)增值稅報(bào)表。6月的時(shí)候開(kāi)票的,然后七月做了申報(bào)。到這個(gè)月我接手,因?yàn)槲覜](méi)有填寫(xiě)過(guò),想問(wèn)下,為什么做7月申報(bào)的時(shí)候還會(huì)有6月那筆稅費(fèi)顯示在“期初未交稅款”里面啊,上個(gè)月就已經(jīng)交過(guò)了呀
老師,我們這個(gè)月外地有個(gè)項(xiàng)目,這個(gè)月開(kāi)了票,也這個(gè)月申報(bào)了當(dāng)月的增值稅,但是這兩天項(xiàng)目地關(guān)閉了繳款通道,我下個(gè)月才能交進(jìn)去稅款,那我下個(gè)月預(yù)繳了稅款,在我機(jī)構(gòu)所在地下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的增值稅哦時(shí)候1月繳納的稅款可以抵減么?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
你可以填寫(xiě)了,本期發(fā)生額 不填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額
老師,你說(shuō)的什么意思?“你可以填寫(xiě)了,本期發(fā)生額 不填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額”
你好,付表示里面有,你看一下打開(kāi)本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額有兩列,
那這樣的話下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候還需在實(shí)際抵扣金額欄里填寫(xiě)是嗎?那這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候要填寫(xiě)那幾塊呢?
需要抵扣的時(shí)候,填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額還有主表28欄。
老師剛剛你說(shuō)的個(gè)稅欄目寫(xiě)的什么,我拍照給你看看!
你好,個(gè)稅的這個(gè)抵扣不了,你繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,做到工程施工里面就可以。
哦哦,好的,那我知道了!謝謝老師
不用客氣,工作愉快