25蘭這個(gè)是自動(dòng)出來(lái)的,它是你上一個(gè)月主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款。
老師,我想問(wèn)一下,2月我們有個(gè)外地預(yù)交稅款的,這個(gè)月申報(bào)可以先暫時(shí)不填這個(gè)數(shù)據(jù),等到下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)預(yù)繳稅款的這個(gè)數(shù)據(jù)可以嗎?因?yàn)槲覀冑~都已經(jīng)做好了,如果填上去的話這個(gè)月就有留底了
老師,我們上個(gè)月申報(bào)期前納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表里填了未開(kāi)票收入,月底開(kāi)了發(fā)票,目前申報(bào)上個(gè)月的報(bào)表時(shí),在未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)填不了,那這個(gè)怎么填呢,因?yàn)閼?yīng)納稅款上個(gè)月已經(jīng)生成了,這個(gè)月申報(bào)時(shí)已經(jīng)抄過(guò)稅,那銷項(xiàng)稅額又自動(dòng)帶到了表一里,這樣主表又會(huì)有這個(gè)銷項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報(bào)去
老師好,公司今年成立的,二月份的時(shí)候有開(kāi)票,然后看了下三月增值稅報(bào)表里面是有寫(xiě)“期初未交增值稅”和2月增值稅金額是一樣的,那這個(gè)已經(jīng)交過(guò)了為什么還是在期初未交增值稅里面呢?
老師好,我第一次填寫(xiě)增值稅報(bào)表。6月的時(shí)候開(kāi)票的,然后七月做了申報(bào)。到這個(gè)月我接手,因?yàn)槲覜](méi)有填寫(xiě)過(guò),想問(wèn)下,為什么做7月申報(bào)的時(shí)候還會(huì)有6月那筆稅費(fèi)顯示在“期初未交稅款”里面啊,上個(gè)月就已經(jīng)交過(guò)了呀
老師,3月份外經(jīng)證開(kāi)過(guò)了 發(fā)票也開(kāi)過(guò)了 但是預(yù)繳稅款沒(méi)錢交 沒(méi)有交 那我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候就正常申報(bào) 等什么時(shí)候預(yù)繳了 然后在次月申報(bào)的時(shí)候在“附表四”里面填上是吧
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
如果是正常交稅的,你帶30蘭和他填寫(xiě)一樣的就可以
老師,增值稅報(bào)表里面哪些會(huì)自動(dòng)跳出來(lái),哪些是要手動(dòng)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)???
應(yīng)納稅減征額還有30行需要自己填寫(xiě),其他的一般都是自動(dòng)的。