增值稅的在附表四,本期發(fā)生額里面需要抵扣的填寫實際抵扣金額還有主表28欄。
我們是一般納稅人,1月份預(yù)繳了兩次增值稅,稅款所屬期是1月份的,一筆是異地經(jīng)營預(yù)繳的稅款,還有一筆是預(yù)繳了公司所在地的稅款,我如何填寫申報表呢
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開了一張專票,當(dāng)時已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報,為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報上去說預(yù)繳稅款填報異常,比對不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
老師 我們2月份在外地預(yù)繳稅款了 那現(xiàn)在報稅的話需要在哪個表格里面填寫已經(jīng)預(yù)繳過的稅款呢?
老師,我們是一般納稅人,建筑行業(yè),異地預(yù)繳我2%增值稅,現(xiàn)在已經(jīng)繳稅了,我在電子稅務(wù)局哪里可以查到我預(yù)繳的稅款
我5月份的稅款為2萬已經(jīng)繳納了,然后7的時候我報6月份的稅,在主表30欄里面我沒有填寫2萬,那么現(xiàn)在8月份了這2萬我應(yīng)該填寫在那里?
老師,您好!我公司給a員工打了20萬,是信息服務(wù)費,可是這a員工因個人原因在稅務(wù)局代開不了發(fā)票,去年給開了,可今年稅務(wù)局說反正什么原因開不了,他用別人名義開發(fā)票,關(guān)鍵錢是給a員工打的錢,這種情況怎么做分錄比較合適?
23年匯算清繳企業(yè)所得稅時補交了5萬,在24年5月做了一筆會計分錄借:利潤分配-未分配利潤5萬 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅5萬 這5萬不需要在24年的企業(yè)所得稅匯算清繳表里面做什么操作吧
老師,第二學(xué)歷的大學(xué),在填寫工商年報的時候算高校畢業(yè)生嗎?
注銷一般納稅人,專管員讓調(diào)庫存調(diào)為零,怎樣調(diào)合理一點啊
審計讓公司提供22-24年序時賬,我需要一個月一個月導(dǎo)出嗎,一年一年導(dǎo)出可以不,沒接觸過審計
一廠家進一原材料A加工成B,而B又進一步加工成c進行銷售。請問如何記賬?
請問老師,我們這個月有報關(guān)的數(shù)據(jù)也已經(jīng)提交也有報關(guān)單下來,但是我在電子口岸查不到退稅聯(lián),然后供應(yīng)商開了采購發(fā)票給我們,但是我們還沒有收到結(jié)匯的款,想問一下這個月需要開出口發(fā)票嘛還是下個月開也可以呢?
這個月要交很多增值稅,是可以選擇申報 先不交,然后等著下個月開進來的發(fā)票抵嗎
公司購買工業(yè)儀表檢測設(shè)備,怎么寫會計分錄
老板要寫收入和支出,支出他包含成本+費用+稅金及附加+所得稅費嗎?
嗯,只需要把增值稅的金額填寫進去就可以了吧?附加稅的要不要跟增值稅的一起填寫呢?老師
附加稅的不用填寫,只填寫增值稅的就可以。你的增值稅抵扣了你的附加稅,跟著抵扣附加稅的,不用單獨填寫了。
好的,老師,那個稅還需要在這個表上填寫嗎?外地也預(yù)交個稅了,我們個稅是核定征收,所以直接在當(dāng)?shù)囟惥纸坏?,我們自己就不用回來再交?
你好,個稅的你看下它能自動取數(shù)的嗎。
核定征稅的,一般做到工程施工成本里面就可以的。
哦哦,個稅也會在申報表中體現(xiàn)的嗎?
你好,核定征稅的不一定因為你們繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得,你看一下完稅證明的稅目。