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老師 我們2月份在外地預(yù)繳稅款了 那現(xiàn)在報稅的話需要在哪個表格里面填寫已經(jīng)預(yù)繳過的稅款呢?

2022-03-08 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-08 09:05

增值稅的在附表四,本期發(fā)生額里面需要抵扣的填寫實際抵扣金額還有主表28欄。

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快賬用戶9955 追問 2022-03-08 09:08

嗯,只需要把增值稅的金額填寫進去就可以了吧?附加稅的要不要跟增值稅的一起填寫呢?老師

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:10

附加稅的不用填寫,只填寫增值稅的就可以。你的增值稅抵扣了你的附加稅,跟著抵扣附加稅的,不用單獨填寫了。

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快賬用戶9955 追問 2022-03-08 09:12

好的,老師,那個稅還需要在這個表上填寫嗎?外地也預(yù)交個稅了,我們個稅是核定征收,所以直接在當(dāng)?shù)囟惥纸坏?,我們自己就不用回來再交?

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:14

你好,個稅的你看下它能自動取數(shù)的嗎。

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:14

核定征稅的,一般做到工程施工成本里面就可以的。

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快賬用戶9955 追問 2022-03-08 09:16

哦哦,個稅也會在申報表中體現(xiàn)的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:17

你好,核定征稅的不一定因為你們繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得,你看一下完稅證明的稅目。

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增值稅的在附表四,本期發(fā)生額里面需要抵扣的填寫實際抵扣金額還有主表28欄。
2022-03-08
那個 是一般納稅人的嗎
2021-01-06
對的,是的,需要修改一下的。
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你好,你到時候看下25欄包含這個2萬嗎?如果包含在里面的話,你就填寫30藍。
2022-08-10
你好 上個季度 你交的是代開發(fā)票的稅還是預(yù)交? 如果不是預(yù)交或是代開的 那么上季度交的稅是下寫在本季度中的
2023-07-15
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