您好 按照實際計提的金額填寫就好了啊
老師你好 公司去年一整年的工資總額是82000元 是不是應該計提的工會經(jīng)費是82000*0.02=1680元,但去年實際計提和申報的工會經(jīng)費是1480,那我匯算清繳時 要怎么填呢?
老師,您好,去年的職工教育經(jīng)費沒有按工資8%的比例計提,那匯算清繳時賬載金額填工資薪金支出的8%還是填和實際發(fā)生額一樣的金額
老師,你好,麻煩問下工會經(jīng)費申報時是按0.8%計提和繳納的,在匯算清繳時,該怎么填寫啊?比如說我交了24元,麻煩老師了
老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,去年12月份計提的工資和實際發(fā)放的差700元,會算清繳的時候按哪個金額呢?是按計提的還是按實際發(fā)放的呢?
老師我去年12計提了工資四金,今年一月正常發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn)進費用,這樣發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)是平的,但是去年的計提預估的那一塊怎么處理,匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,我直接沖銷不行的話,之前的老師說差額放以前年度損益調(diào)整調(diào)整,但實際上也不是差額,是計提多出來了,怎么處理呢
個體戶法人微信收款(未申報),微信提現(xiàn)到個人卡 交易頻繁,卡被凍結(jié),銀行詢問微信資金來源,要查微信流水,應該怎么回復,如果要補稅 怎么處理?
個人把房子租給了公司,怎么開房租發(fā)票
一、目的練習收入的核算。一資料2018年年底,甲公司與客戶簽訂商品銷售合同。合同約定,甲公司向客戶同時銷售A、B兩種商品,售價分別為10000元、S0000元,合同價款為45000元。甲公司應于合同開始日向客戶交付A商品、45天后交付B商品。兩項商品全部交付后,甲公司才有權(quán)收取合同對價45000元。假設A、B兩種商品分別構(gòu)成單項履約義務,其控制權(quán)在交付時轉(zhuǎn)移給客戶,不考慮相關稅費的影響。三、要求1、分別計算A、B兩種商品的合同價款。2、編制交付A商品、交付B商品的會計分錄。
老師,我6月辦理社保加錯一個人員,可以申請退款嗎
老師 個人代開給我們的銷售發(fā)票,我們要代繳個稅 要在個稅的什么里面報
老師,您好~咨詢下,如果員工提交的保險發(fā)票,內(nèi)容如圖,可以報銷入賬嗎?金額加上車船稅或不加應該都可以吧,看報銷人員需求。除了發(fā)票,還需要其他資料嗎?這個一般會計處理的科目,會計科目選擇保險費?
老師,打官司贏了,收的貨款回來了,也收回了一些利息,利息怎么做分錄
月度收到的檢測費很零散,需要每筆收入時候就開出發(fā)票嗎?有沒有集中的方法
老師,這個圖片中的完全成本法比變動成本法,當期利潤多1萬6500 這個式子的原理不懂
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)計提完了,是不可以直接做固定資產(chǎn)清理了,?
公司去年一整年的稅前利潤是151733.43,所得稅匯算清繳時實際應交所得稅是不是151733.43*0.25=37933.36?
去年已經(jīng)預繳所得稅額46627.79,那這次所得稅匯算清繳是不是可以退稅46627.79-37933.36=8694.43元?
請問單位不是小微企業(yè)么
不是小微企業(yè)
那這樣計算正確的哈
那這個退稅直接匯算清繳把表填了就是了嗎 ? 還需要什么手續(xù)不?
填表后要申請退稅