您好,這個(gè)都是一個(gè)人的嗎?
老師要把公司當(dāng)月開票收入寫的銷售收入那,沒(méi)開票的收入寫到無(wú)票收入那是嗎都要填到報(bào)表里嗎,老師答案如果說(shuō)是,我恐怕要失業(yè)了,學(xué)了很久沒(méi)有用武之地! 我總不能犯法做假賬吧!很迷茫自己付出了很多到頭來(lái),很殘酷,我還有別的就業(yè)方向嗎?
老師,收到一筆款項(xiàng),對(duì)方還沒(méi)有要開票,可能不會(huì)要開票了,我做憑證的時(shí)候能直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,還是做預(yù)收賬款?季度報(bào)稅的時(shí)候,需要填在未開票銷售額里嗎?
本月有零售銷售收入,對(duì)方?jīng)]有要求開票,我報(bào)稅的時(shí)候?qū)懙轿瓷陥?bào)收入那里了,如果后面對(duì)方又要求開票了怎么辦?那不是就多交稅了嗎?
接手的公司是做醫(yī)療檢測(cè)服務(wù)的,客戶有同行的檢測(cè)公司或者需要做檢測(cè)的公司和單位 再就是公司自己發(fā)展出來(lái)的代理商 ,相當(dāng)于我們每個(gè)月的收入包括開給公司的和開給個(gè)人的兩部分,以前的會(huì)計(jì)確認(rèn)收入的時(shí)候把代理商下面的訂單收入用開給單位的發(fā)票來(lái)頂替,而不做未開票收入或者沒(méi)把代理商的收入開票開出來(lái),這樣導(dǎo)致的后果就是現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)對(duì)公客戶的往來(lái)對(duì)不上,因?yàn)殚_出去的發(fā)票沒(méi)有掛在這個(gè)單位下面而是掛在了代理商下面,請(qǐng)問(wèn)如何做調(diào)整,調(diào)整會(huì)涉及什么問(wèn)題?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司現(xiàn)在還沒(méi)有給對(duì)方公司開發(fā)票,每個(gè)月自己公司做了未開票收入,等以后開了發(fā)票一筆把未開票收入沖了,結(jié)算單在開發(fā)票的時(shí)候一起做,那現(xiàn)在未開票收入還需要每次附結(jié)算單嗎?
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開票也沒(méi)有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
不是,各個(gè)個(gè)體戶或者單位,可能每月有二三十筆
每個(gè)公司的可以總在一起開一張發(fā)票
沒(méi)有一樣的個(gè)體,是不是就得收一個(gè)開一個(gè)?
是的, 是的,就是這樣的
確認(rèn)收入是可以按幾日集中嗎? 比如1-5日 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 后附1-5日的協(xié)議 發(fā)票 銀行回單
這個(gè)確認(rèn)收入,你按月來(lái)算就可以了
需要做表格統(tǒng)計(jì)月度的收款明細(xì)嗎
最好做下,方便你開票
只要開發(fā)票就是確認(rèn)收入嗎?
是的,不開發(fā)票也要確認(rèn)無(wú)票收入的