早上好啊,A105050 表7行 的1和2列 填 24,自動算要不要調(diào)增的
老師您好,麻煩問下,我是小規(guī)模納稅人,20年底的時候我有差額十幾塊錢的稅忘計(jì)提了,在今年1月份交了,現(xiàn)在需要怎么做,影響今年的匯算清繳嗎
老師好,我是小規(guī)模納稅人,在做年度匯算清繳,一年當(dāng)中已經(jīng)按照季度申報(bào)經(jīng)營所得預(yù)繳稅款了,我打開B表時顯示還沒有申報(bào)A表,但是A表填寫的時候預(yù)繳稅款是零,我覺得預(yù)繳稅款應(yīng)該是我按照季度交的稅款合計(jì)數(shù)吧,不明白怎么匯算清繳才正確,麻煩老師解答一下,謝謝
老師你好 公司去年一整年的工資總額是82000元 是不是應(yīng)該計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)是82000*0.02=1680元,但去年實(shí)際計(jì)提和申報(bào)的工會經(jīng)費(fèi)是1480,那我匯算清繳時 要怎么填呢?
老師,麻煩問下我們22年申請了社保費(fèi)緩繳,現(xiàn)在工商年報(bào)里,緩繳的社保費(fèi)應(yīng)該怎么填寫呢,要是填寫在欠費(fèi)里,公示會不會對公司有不好的影響
老師,你好,麻煩問下工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)時是按0.8%計(jì)提和繳納的,在匯算清繳時,該怎么填寫???比如說我交了24元,麻煩老師了
不是公司員工報(bào)銷入什么科目,打滴滴車的還有飛機(jī)升航費(fèi)用
小規(guī)模勞務(wù)公司可以再開發(fā)票給小規(guī)模勞務(wù)公司么?
我們公司上年申報(bào)了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,今年又沒有研發(fā)了,沒有申報(bào)會有影響嗎?公司不是高企
專項(xiàng)扣除個人所得稅老人沒超過60歲能申請么
老師您好,我想向您咨詢一個問題。假如一個個人向。一個公司出租他的私人的。小汽車。聽說如果。每個月的租金不超過800元的話。就能夠免除各種稅費(fèi),是不是這樣的,謝謝
老師,幫忙算下每個月工資2萬,沒有任何減免,每個月要預(yù)交多少稅,然后一年下來要交多少稅錢?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷項(xiàng)發(fā)票未入賬,利潤表也沒顯示出來這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理
是先科技局備案→申報(bào)時研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還是先是高企資格→再去科技局備案→申報(bào)時研發(fā)費(fèi)用扣除?
稅費(fèi)企業(yè)沒錢繳納怎么辦?
老師,麻煩您問一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
好的,老師,我試一下,不懂的我再請教你
您好,好的,信息我會及時回復(fù)的
老師,我稅收金額那里填的也是24元,就不用調(diào)增了,這里顯示的2%,跟我交的比例不一樣,有沒有影響呢
您好啊,因?yàn)槟崃?.8%,稅法有2%,肯定不會調(diào)增的
好的,謝謝老師,我還有一個問題要咨詢你哈,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是必須要按發(fā)生額的60%,收入的0.5%調(diào)整嗎?
您好,是的啊,稅法認(rèn)這2個的最小的值(發(fā)生額的60%,收入的0.5%調(diào)整)
嗯,我是按這個調(diào)整的,可我調(diào)整之后,需要繳納的稅款變成4.68元了,不調(diào)整時要繳稅是286元,這樣怎么處理啊
您好,好像不對啊,這是納稅調(diào)增啊,稅應(yīng)該要多一點(diǎn)嘛,還有其他調(diào)整項(xiàng)吧
老師,我只調(diào)增了186.98元嗎?別的沒調(diào),麻煩你幫我看下
晚上好啊,確實(shí)只調(diào)增了186.98,您說需要繳納稅款變少了,19030.49*15%=286,調(diào)增后只有4.68咋計(jì)算啊,我還沒明白
老師,我把這部分截圖給你看下,感謝,我的提問次數(shù)不多了,麻煩你了,幫我解決
您好啊,沒錯,提交申報(bào)吧,這是彌補(bǔ)了虧損后,所得稅咱公司還有優(yōu)惠減免,2022年交過所得稅189.65,這次只要交4.68.
只交了4.68元,稅務(wù)會不會說啊,會不會查我?我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不調(diào)增的話,還交200多元呢
您好,放心,不會的,您的申報(bào)都是對的,因?yàn)橐郧暗奶潛p啊。
好的,感謝老師,你的回答很到位,我很滿意,謝謝老師
親愛的,您太客氣了。感謝好心的您幫我一個五星好評哦