你好;預(yù)估的是什么費用; 我看看你科目借貸方怎么寫的?
去年買的固定資產(chǎn)他們沒計提折舊,我今年補提了2個月,用了以前年度損益調(diào)整科目,然后匯算清繳補提的這兩個月的折舊額需要填到表上去嗎?還有就是去年的工資計提大于實際發(fā)放金額,到現(xiàn)在還沒處理,匯算清繳要調(diào)增3萬多,這一調(diào)增是不是有可能交稅?我能不能又調(diào)賬了,再做匯算清繳?還來得及嗎?
老師,我去年12月的計提工資,今年1月因為發(fā)工資時做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費用可以嗎,還是要通過以前年度損益調(diào)整科目
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
老師我去年12計提了工資四金,今年一月正常發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn)進費用,這樣發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)是平的,但是去年的計提預(yù)估的那一塊怎么處理,匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,我直接沖銷不行的話,之前的老師說差額放以前年度損益調(diào)整調(diào)整,但實際上也不是差額,是計提多出來了,怎么處理呢
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師,這個是預(yù)估的分錄,我現(xiàn)在覺得沖12月份預(yù)估最方便,今年一月份的發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字是平的,但是上一個說要進以前年度
你好; 那你就去紅沖;? 損益科目用以前年度損益調(diào)整科目來替代?
老師,能跟我解釋一下,這樣做的原理嗎?您比上一個老師說的清楚很多
你好;? 這個跨年損益; 你直接走成本費用科目會影響24年的數(shù)據(jù)和利潤的; 所以你要走以前年度損益調(diào)整來處理調(diào)整; 這個是跨年調(diào)整專門的科目?