您好,答案如下圖所示
注冊會計師謝茜審查希望股份有限公司2018年年度財務報表通過審查該公司的主業(yè)務成本明細表并與有關明細賬、總賬核對發(fā)現(xiàn)賬表之間數字完全相符謝茜通過對有關記賬憑證和原始憑證的審計發(fā)現(xiàn)以下問題經對期末在產品的盤點發(fā)現(xiàn)在產品的實際金額為38000元(賬面金額25000元)②2)領用未用的原材料共計3000元,未作假退料處理3)為在建工程發(fā)生的工人工資計入生產成本2000元?!締栴}】分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題并做出審計調整。
注冊會計師謝茜審查希望股份有限公司2018年年度財務報表,通過審查該公司的主營業(yè)務成本明細表并與有關明細賬、總賬核對,發(fā)現(xiàn)賬表之間數字完全相符。謝茜通過對有關記賬憑證和原始憑的審計,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)經對期末在產品的盤點發(fā)現(xiàn),在產品的實際金額為38000元(賬面金額25000元);(2)領用未用的原材料共計3000元,未作假退料處理(3)為在建工程發(fā)生的工人工資入生產成本2000元?!締栴}】分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題,并做出審計調整。
注冊會計師謝茜審查希望股份有限公司2018年年度財務報表通過審查該公司的主業(yè)務成明細表并與有關明細賬、總賬核對發(fā)現(xiàn)賬表之間數字完全相符謝茜通過對有關記賬憑證和原始憑證的審計發(fā)現(xiàn)以下問題經對期末在產品的盤點發(fā)現(xiàn)在產品的實際金額為38000元(賬面金額25000元)②2)領用未用的原材料共計3000元,未作假退料處理3)為在建工程發(fā)生的工人工資計入生產成本2000元?!締栴}】分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題并做出審計調整。
例題案例資料:注冊會計師謝茜審查希望股份有限公司2018年年度財務報表,通過審查該公司的主營業(yè)務成本明細表并與有關明細賬、總賬核對,發(fā)現(xiàn)賬表之間數字完全相符。謝茜通過對有關記賬憑證和原始憑證的審計,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)經對期末在產品的盤點發(fā)現(xiàn),在產品的實際金額為38000元(賬面金額25000元);(2)領用未用的原材料共計3000元,未作假退料處理;(3)為在建工程發(fā)生的工人工資計入生產成本2000元?!締栴}】分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題,并做出審計調整。
3.【案例資料】審計人員受委托對紅光有限公司20×9年的財務報表進行審計。1該公司會計報表顯示,20×9年全年實現(xiàn)利潤400萬,資產總額2000萬,2.審計人員在申查和閱讀該公司會計報表時,發(fā)現(xiàn)下列問題:(1)該公司9月份虛報冒領工資1091元,被會計人員占為己有:6322(2)11月27日收到業(yè)務咨詢費2018元,列入小金庫;(3)資產負債表中的存貨低估8萬元,原因尚待查明上述問題尚未調整。【要求】(1)根據上述問題,做出重要性的初步判斷,并簡要說明理由;(如以資產總額、利潤作為基準,百分比分別為資產總額的0.5%,利潤的5%)(2)說明審計人員在審計實施階段應采取的對策
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數據?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示