你好 對(duì)方給你開收據(jù) 加發(fā)票

老師:你好!請(qǐng)問(wèn)公司食堂伙食費(fèi)是月結(jié)的,上月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用-員工福利,貸:其它應(yīng)付款(把買菜的原始憑證都附在后面了),這個(gè)月我用現(xiàn)金支付伙食費(fèi)借:其他應(yīng)付款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月付款做賬用什么作為憑證
請(qǐng)問(wèn)老師,如果涉及庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款為一筆業(yè)務(wù)的情況下只記付款的一方對(duì)吧。如提取備用金,憑證就填銀行存款的付款憑證:借庫(kù)存現(xiàn)金,貸銀行存款。庫(kù)存現(xiàn)金的收款憑證就不需要填了,要不然就是重復(fù)記賬了,這樣理解是對(duì)的嗎?但是填寫日記賬的時(shí)候?yàn)槭裁匆钤诂F(xiàn)金日記賬而不是填在銀行存款日記賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師公司用庫(kù)存現(xiàn)金支付日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,做賬是憑證附件都需要什么?
請(qǐng)問(wèn),支出費(fèi)用都是寫的貸現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金,但是每次都是老板打款到出納微信支付,現(xiàn)在貨幣資金負(fù)數(shù),憑證要怎么處理
9月應(yīng)付某公司2500元,已經(jīng)收到發(fā)票,9月做賬:借:管理費(fèi)用2500 貸:其他應(yīng)付款2500 記賬憑證的附件是發(fā)票。 那請(qǐng)問(wèn)老師:11月23日支付該公司了2500元。 借:其他應(yīng)付款2500 貸:銀行存款2500 記賬憑證的附件是什么呢?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒(méi)有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個(gè)問(wèn)題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒(méi)搞明白 我們公司幫一個(gè)朋友交社保,每個(gè)月社保費(fèi)用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個(gè)月,但沒(méi)給他發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,這交的社保費(fèi)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒(méi)有深圳那邊的老師?請(qǐng)問(wèn)最近深圳那邊會(huì)計(jì)就業(yè)情況如何?40歲的會(huì)計(jì)還有發(fā)展機(jī)會(huì)嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬(wàn)。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存1600萬(wàn),這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)怎么能稅前扣除
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計(jì),稅率按銷售會(huì)貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計(jì)服務(wù)6%呢,銷售部分6呢


明白了謝謝老師
自己公司不需要出什么資料嗎?
不用 自己不用出的
明白了謝謝老師
不用客氣,周末愉快。