你好,因?yàn)槟氵@邊是提供的安裝服務(wù),對(duì)方是可以要求你開9%的呢。你買材料這些,以及外包人工這塊,可以作為這個(gè)安裝的成本
你好老師。我們有一個(gè)400多萬的電力安裝合同,是2019年8月份簽訂的,在9月份開具了80多萬的預(yù)付款發(fā)票到甲方,后來因?yàn)榉N種原因?qū)е鹿こ桃恢蔽凑i_展,到現(xiàn)在甲方要求退合同,退預(yù)付款。我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理。我之前做了一部分暫估材料,也真實(shí)發(fā)生了10多萬的材料采購(gòu)。
#提問#老師,我們公司是做中央空調(diào)設(shè)備銷售和安裝的公司,最近我們簽訂了一份專業(yè)分包合同,這應(yīng)該屬于施工合同,對(duì)方也要求我全部開9個(gè)點(diǎn)的反發(fā)票,這么操作合規(guī)嗎?實(shí)際上這個(gè)合同里含了很多設(shè)備和材料的,人工不超過30%,但是對(duì)方為了簡(jiǎn)單,就只要9個(gè)點(diǎn)
老師,一個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目,有材料和安裝,一起投標(biāo)的,但是我們公司沒有安裝資質(zhì),所以只能其他公司出面應(yīng)標(biāo),他們負(fù)責(zé)安裝,我們供應(yīng)材料。我們的甲方是這家中標(biāo)公司,需要開13%的發(fā)票給他。但他拿著13%的票,只需要開9%的票給業(yè)主。。。1.請(qǐng)問他材料這部分也能開9%的票給業(yè)主嗎? 2.我們沒有跟業(yè)主簽訂合同,這算分包嗎?
我公司是一般納稅人,主營(yíng)建筑材料銷售及施工安裝。現(xiàn)甲方要求我們簽訂材料采購(gòu)合同,我們購(gòu)進(jìn)的鋁型材原材料,加工后按銷售開具材料專票給甲方,請(qǐng)問老師,因?yàn)橘?gòu)進(jìn)的是鋁型材,經(jīng)加工后成品銷售這樣的發(fā)票名稱怎么開具?是按重量還是平方計(jì)價(jià)?還有,如果是委托個(gè)人加工,我們收到是普票不能抵扣,這塊要怎么處理?
老師對(duì)于勞務(wù)合同而言,我是一般納稅人,勞務(wù)方給我開票3%勞務(wù)票,導(dǎo)致我公司少抵扣進(jìn)項(xiàng)票,因?yàn)槲覀兘o甲方開具9%工程款發(fā)票!老師這種勞務(wù)合同,小的輔材由他們勞務(wù)公司自行采購(gòu),我怎樣在合同中約定比例,一部分開勞務(wù)票3%,一部分開成輔材的材料票13%!勞務(wù)公司可以這樣開具嗎?老師!怎樣約定這個(gè)比例,確保我們稅金不受損失!比如主體勞務(wù)合同怎樣簽訂!安裝勞務(wù)合同怎樣簽訂!
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會(huì)計(jì)微信掃碼付的 沒從銀行對(duì)公賬戶支付 我應(yīng)該怎么做賬呢
微信掃碼加老師開通會(huì)員
或者是按材料開一部分,然后提供服務(wù)開一部分,這個(gè)就要看雙方協(xié)商了,以及合同是怎么簽訂的
所有的材料都是我們采購(gòu)的,材料占比很大,超過60 %了,如果合同簽訂是9%,是沒有問題嗎?
你好,這個(gè)主要是按合同,你合同已經(jīng)簽訂的情況下,發(fā)票可以雙方協(xié)商,協(xié)商不了就需要按合同執(zhí)行