同學(xué)你好!研發(fā)的話? ? 應(yīng)當(dāng)先記入研發(fā)支出 對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目? ?有費(fèi)用化支出和資本化支出 費(fèi)用化支出? 期末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 資本化支出? ? ?貸研發(fā)完成? ?轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)的

你好,老師。我們公司是食品制造業(yè),經(jīng)常自主研發(fā)新品種,研發(fā)期間的支出怎么入賬。之前他們都是歸到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,這樣做賬可以嗎。研發(fā)好后的產(chǎn)品都是出售,是做無形資產(chǎn)嗎。有的一部分還申請(qǐng)了專利,又是怎么入賬
我們沒有針對(duì)專門的研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng),研發(fā)部只是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行的一些口味改良研發(fā),我們把這些支出都計(jì)入了研發(fā)支出核算!但上次有個(gè)老師說公司沒有立項(xiàng)的項(xiàng)目不能計(jì)入研發(fā)支出核算,只能進(jìn)管理費(fèi)用!是這樣的嗎?但是我們也沒有申請(qǐng)加計(jì)扣除!因?yàn)槟莻€(gè)老師說研發(fā)支出核算最終是要形成技術(shù)或者專利的!我們這種日??谖兜难邪l(fā)不屬于研發(fā)項(xiàng)目,不能通過研發(fā)支出核算!
老師我又來了,不好意思,因?yàn)槲覀円暾?qǐng)高新技術(shù)企業(yè),對(duì)研發(fā)費(fèi)用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費(fèi)用(不管是否可以加計(jì)扣除)都進(jìn)研發(fā)支出。有一個(gè)問題之前的老師說不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)、辦公費(fèi)等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi)就可以了,我想確認(rèn)這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)到底是計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用--研發(fā)支出--業(yè)務(wù)交際費(fèi)啊
請(qǐng)問老師,我公司外聘研發(fā)團(tuán)隊(duì)為我公司研發(fā)軟件,目前的軟件初步成型,并已經(jīng)開始銷售了。但是后期還需要繼續(xù)投錢完善功能板塊。請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)處理怎么操作?是要等最后完成成型之后再轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),投錢期間的費(fèi)用都列入研發(fā)支出嗎?
我司自主立項(xiàng)的仿制藥研發(fā),研發(fā)到中間階段就賣出去了,但是剩下的沒研發(fā)的部分還是委托我們繼續(xù)做, 打個(gè)比方:就是我們公司在研究做一種蛋糕,研究到了需要多少面粉、多少雞蛋、多少水、多少糖的配比,然后A公司買了我們的配方,并且繼續(xù)委托我們做實(shí)驗(yàn)將該配方繼續(xù)完善,那我們前面這半段到配方出售,算自主研發(fā)么? 如果算的話,賬務(wù)怎么處理呢? 算形成無形資產(chǎn)并出售么?如果不算的話,我們都做了研發(fā)費(fèi)用,出售的成本怎么核算呢?
加油卡預(yù)存優(yōu)惠金額怎么做賬
向境外單位提供完全在境外消費(fèi)的服務(wù)是什么意思 如果提供了,沒簽合同,不做備案的話,能不把這部分收入申報(bào)增值稅,只報(bào)企業(yè)所得稅嗎
實(shí)收資本可以怎么沖銷往來呢?分錄是什么呢
老師,你好,我們是銷售鋼材的,我們賬上庫存還有170萬,未認(rèn)證發(fā)票還有60萬,我們庫存過大的原因會(huì)是什么產(chǎn)生的,我們公司不存在未開票收入
2017年6月20日以銀行存款1500萬元外購一條生產(chǎn)線并立即投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為15年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用年限平均法計(jì)提折舊。2018年12月31日,計(jì)該設(shè)備的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額為1000萬元,未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為1209萬元,預(yù)計(jì)尚可使用年限為13年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,仍采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,2019年年末資產(chǎn)的賬面價(jià)值為()萬元,老師,這是什么意思?
老師紅沖去年小規(guī)模專票對(duì)方如果沒有抵扣自己可以操作不用對(duì)方同意嗎
我司與A公司合作以提供內(nèi)容產(chǎn)生收益,但由于目前還未跟A公司簽署合同,無法正常向A公司開具發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。在合同簽署的過渡期間委托B公司(之前一直跟A公司合作提供內(nèi)容的公司)提供內(nèi)容,現(xiàn)在我司與B公司簽署委托協(xié)議,約定我司以產(chǎn)生的收益的25%作為支付報(bào)酬給到B公司,但與A公司之間產(chǎn)生的收益是先由A公司支付給B公司,B公司每月把此收益的賬單給到我司確認(rèn),確認(rèn)無誤后才開具發(fā)票給到A公司,B公司收到A公司的結(jié)算款后,扣除自己應(yīng)收的報(bào)酬(收益的25%)之后,把剩下的75%收益返還給我司,我司需就此開具發(fā)票給B公司。 請(qǐng)問這樣的業(yè)務(wù)模式,我司需如何確認(rèn)收入與成本,分錄如何做
老師第二問股份支付費(fèi)用金額3400式子沒看懂?還有可抵扣暫時(shí)性差異5100式子沒看懂?謝謝
老師294000收入交多少印花稅
老師294000含稅收入沒有成本交多少增值稅?城市維護(hù)建設(shè)稅?教育費(fèi)附加?地方教育費(fèi)附加都是多少?企業(yè)所得稅?我家是6%


沒有申請(qǐng)專利的研發(fā)也是做無形資產(chǎn)嗎
是的? 這個(gè)可以的哦
好的,謝謝
不客氣,如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝