你好,沒有發(fā)文的話,說明有這個趨勢,你可以聯(lián)系當?shù)囟惥謫栆幌戮唧w情況
老師,你好《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告》國家稅務總局公告2011年第 34號,第六條規(guī)定,企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用的有效憑證企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算,但在匯算清繳時,應補充提供該成本.費用的有效憑證。這句話是不是就是說我12月份有筆費用已入賬,但是沒有發(fā)票。這個發(fā)票但2021年1月份取得了。那么我這次費用能報銷嗎
老師,你好,我想問下,最近江蘇省這邊取消了核定征收企業(yè)所得稅了嗎?我沒有看到國家稅務總局有發(fā)文???
老師,您好!請問下差旅費津貼是否要交個人所得稅呢?企業(yè)員工出差,住宿費能正常取得發(fā)票,但餐費無票,企業(yè)制定一定的標準補貼,比如省內一天40,省外60元一天,因為無法取得發(fā)票,企業(yè)給予的差旅費津貼,這種是不用交個人所得稅是嗎? 《國家稅務總局關于印發(fā)《征收個人所得稅若干問題的規(guī)定》的通知》(國稅發(fā)〔1994〕89號) 我查這份政策文件是有關于差旅費津貼不征收個人所得稅 我的理解正確嗎?
老師 是這樣的 我們是代理記賬公司 今天手上的一家公司被稅務局查賬了 我是剛去公司基礎不是太好 今天聽經理說 他們家成本票查的太多了 如果補不起就會被強制核定征收來繳納企業(yè)所得稅 我去百度了下 明明核定征收稅率更低(10%) 比差賬征收要劃算 不符合稅務局邏輯啊 經理這句話是不是有問題啊
老師,你好,我們是一家建筑企業(yè),2023年12月我們收到一張發(fā)票,并入了成本,但是在申報增值稅的時候提醒我們這張發(fā)票有問題,當時企業(yè)所得稅已經申報了,于是增值稅我們取消了勾選,沒有變動企業(yè)所得稅,2024年對方把發(fā)票開給我們,我們應該怎么入賬呢,影響企業(yè)所得稅嗎?
25年修改了22年工商年報中的數(shù)字會跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報的繳稅數(shù)字,當時少填了一個月的數(shù)字,會觸發(fā)再次審核嗎?
老師您好,工商年報一般填報完,如果當年沒有跳出異常,后面年度不會再跳以往年度異常了吧?如19-23年有些數(shù)據有偏差了,當時是理解錯誤,25年只會對24年的數(shù)據做比對審核對嗎?以往的不太想修正,怕引起不必要麻煩
老師,公司有單獨的工會賬套,有工會賬戶,但不能取現(xiàn),公司開門紅紅包由工會賬戶轉款到公司賬戶,公司再以現(xiàn)金形式發(fā)放紅包給員工,請問工會賬套及公司的賬務處理分別怎么做呢?
老師我是個體工商戶,我是高挖機的,我請來的挖機師傅的工資應該怎么走
老師你好!在平臺上代開的發(fā)票,是以個稅代開發(fā)票,是需要交什么稅費,是開的材料費?我方是收票方需要看完稅證明嗎?
老師,客戶項目還沒做,但對方先預付一半的款給我們,但要求我們先開全額發(fā)票,請問我們這個月要先按全額確認收入嗎?另一半就做應收賬款
生產企業(yè)出口退稅中的上期留抵稅額的定義是什么呢?
老師,公司有幾個員工社保公積金,在5月份被我誤轉出到b公司,然后5月的費用只能在b公司繳納,費用是從a公司轉到b公司去繳納的,這幾個員工的工資是在a公司發(fā)放,請問這個怎么做賬,B公司本身沒有收入
事業(yè)單位會計(8)發(fā)放上月工資,應向職工發(fā)放基本工資30萬元,應為職工繳納基本養(yǎng)老保險6萬元,住房公積金9萬元,共計45萬元。另外工資發(fā)放中包含職工個人應負擔社會保險費為2.4萬元,住房公積金9萬元,同時代扣個稅2萬元??铐椚客ㄟ^單位零余額賬戶。(上月代扣本交)(25)年末,M單位將財政撥款收入600萬元(含專項A項目200萬元,事業(yè)收入450萬元(含專項C項目收入200萬元),上級補助收入100萬元(含專項B項目6萬元),附屬單位上繳收入20萬元,經營收入28萬元,非同級財政撥款收入80萬元進行年終結轉。(26)M單位將如下費用(支出)進行年終結轉。業(yè)務活動費用(事業(yè)支出)650萬元(含財政撥款支出專項A項目支出190萬元,財政撥款基本支出100萬元,非財政撥款支出B項目和C項目支出分別為5萬元和180萬元,非財政非專項資金130萬元),單位管理費用(事業(yè)支出)220萬元(含財政撥款支出210萬元,其余為非財政非專項資金),經營費用(經營支出)18萬元,上繳上級費用(上繳上級支出)40萬元,對附屬單位補助費用(對附屬單位補助支出)10萬元,所得稅費用2.5萬元。
好的,感謝老師
不客氣的呢,祝你一切順利