你好,沒(méi)有發(fā)文的話(huà),說(shuō)明有這個(gè)趨勢(shì),你可以聯(lián)系當(dāng)?shù)囟惥謫?wèn)一下具體情況

老師,你好《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第 34號(hào),第六條規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用的有效憑證企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算,但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本.費(fèi)用的有效憑證。這句話(huà)是不是就是說(shuō)我12月份有筆費(fèi)用已入賬,但是沒(méi)有發(fā)票。這個(gè)發(fā)票但2021年1月份取得了。那么我這次費(fèi)用能報(bào)銷(xiāo)嗎
老師,你好,我想問(wèn)下,最近江蘇省這邊取消了核定征收企業(yè)所得稅了嗎?我沒(méi)有看到國(guó)家稅務(wù)總局有發(fā)文???
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下差旅費(fèi)津貼是否要交個(gè)人所得稅呢?企業(yè)員工出差,住宿費(fèi)能正常取得發(fā)票,但餐費(fèi)無(wú)票,企業(yè)制定一定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼,比如省內(nèi)一天40,省外60元一天,因?yàn)闊o(wú)法取得發(fā)票,企業(yè)給予的差旅費(fèi)津貼,這種是不用交個(gè)人所得稅是嗎? 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《征收個(gè)人所得稅若干問(wèn)題的規(guī)定》的通知》(國(guó)稅發(fā)〔1994〕89號(hào)) 我查這份政策文件是有關(guān)于差旅費(fèi)津貼不征收個(gè)人所得稅 我的理解正確嗎?
老師 是這樣的 我們是代理記賬公司 今天手上的一家公司被稅務(wù)局查賬了 我是剛?cè)ス净A(chǔ)不是太好 今天聽(tīng)經(jīng)理說(shuō) 他們家成本票查的太多了 如果補(bǔ)不起就會(huì)被強(qiáng)制核定征收來(lái)繳納企業(yè)所得稅 我去百度了下 明明核定征收稅率更低(10%) 比差賬征收要?jiǎng)澦? 不符合稅務(wù)局邏輯啊 經(jīng)理這句話(huà)是不是有問(wèn)題啊
老師,你好,我們是一家建筑企業(yè),2023年12月我們收到一張發(fā)票,并入了成本,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒我們這張發(fā)票有問(wèn)題,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了,于是增值稅我們?nèi)∠斯催x,沒(méi)有變動(dòng)企業(yè)所得稅,2024年對(duì)方把發(fā)票開(kāi)給我們,我們應(yīng)該怎么入賬呢,影響企業(yè)所得稅嗎?
老師,工資匯算清繳時(shí),全年多少錢(qián)是匯算清繳時(shí)不用補(bǔ)稅,全年超過(guò)多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了20000留底稅額50塊錢(qián),我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營(yíng)業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計(jì)報(bào)告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來(lái)的訂單去沖減收入?是不是月底就沒(méi)有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長(zhǎng)多少時(shí)間
各位老師好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票提額怎么會(huì)好通過(guò)一點(diǎn) 需要提200萬(wàn)左右
樸老師,買(mǎi)的月餅打了公司名字作推廣費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實(shí)際繳納240元,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
公司是銷(xiāo)售企業(yè),購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存軟件。這個(gè)是不是要做無(wú)形資產(chǎn),每月做攤銷(xiāo)


好的,感謝老師
不客氣的呢,祝你一切順利