您好 請問單位現(xiàn)在是不是虧損還是稅負率沒有達到稅務要求?
老師,我們公司由核定征收改為查賬征收,由于稅局沒有及時更改,屬于上半年核定征收的,繳納了企業(yè)所得稅,結果下半年是查賬征收,在年度申報的時候也改成查賬,所以導致核定征收時繳納的稅款要退回,這個要怎么處理,我需要從新申報嗎? 這兩天專管員電話說是真的退稅就去退,不是的話去從新申報,我也搞不懂了兩個不同的征收辦法,怎么弄?
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負責任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經大學的本科學歷,所以這家家族企業(yè)的財務總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細,員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導,我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂,請問老師我以后怎么待他?
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個工程項目合同價3690萬,2018年4月開工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開始就是查賬征收,然后公司在18年確認了2290的開票收入,已經核定繳納稅款,19年之后確認了1230的開票收入,成本19年之后確認了2300萬,甲方給公司審計收入算3520萬,還有900萬收入甲方不認,現(xiàn)在正在走官司,這個項目公司是虧損的,現(xiàn)在稽查局說我們19年后多確認了成本幾百萬,但是公司現(xiàn)在就是19年確實發(fā)生2300萬成本,甲方只認收入1230,還有900萬甲方不認,這900萬正在打官司。現(xiàn)在稅務就說公司應該按照1230萬收入比例的結轉,剩余的等甲方認了900萬在結轉,現(xiàn)在問題是這個錢公司不一定要得回來。這個情況怎么處理呢
老師 是這樣的 我們是代理記賬公司 今天手上的一家公司被稅務局查賬了 我是剛去公司基礎不是太好 今天聽經理說 他們家成本票查的太多了 如果補不起就會被強制核定征收來繳納企業(yè)所得稅 我去百度了下 明明核定征收稅率更低(10%) 比差賬征收要劃算 不符合稅務局邏輯啊 經理這句話是不是有問題啊
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
沒有虧損 稅負率也是達到要求的 是我們運氣不好被抽差賬 查的去年的賬 結果一查發(fā)現(xiàn)成本票差的太多了 老師我主要想問我們經理說的那句話有沒有道理
稅負率達到行業(yè)要求了? 成本票差的太多 那企業(yè)所得稅稅負率應該很高 對嗎
我們暫估成本一百多萬沒有附件沒有依據(jù)就被查賬了 我們稅負率達到要求了 利潤和成本打的查邊球 所以稅負率也是正常范圍內
您暫估成本匯算清繳的時候沒有納稅調整 稅務查到會要求納稅調整 補繳企業(yè)所得稅 還有滯納金 但是不會讓您核定征收 只有核定變查賬 不可能查賬變核定的
老師 核定征收企業(yè)所得稅稅率是不是比查帳征收低啊 還有老師 滯納金是安多少比例交
不對啊老師 現(xiàn)在的企業(yè)所得稅稅率是企業(yè)凈利潤在300萬以下,按照凈利潤的5%來交企業(yè)所得稅,但是如果不能正規(guī)合理取得發(fā)票,稅務局不管凈利潤是多少,強制就按照收入來交10%企業(yè)所得稅,那肯定高啊 我們復合小微企業(yè)呀
您單位去年利潤總額多少 收入金額多少
我不清楚老師 我剛剛來這家公司 反正都是符合小微企業(yè) 都沒有教過企業(yè)所得稅
那您前面怎么說達到稅負率的? 沒有交過企業(yè)所得稅 怎么會達到稅負率?
就是教的少 剛剛插邊
那要比對一下單位利潤總額多少 收入金額多少 才能清楚核定征收繳稅多還是少
我看了 這樣核定征收稅多
那就要按核定的征收率 讓補繳稅金的?? 不是說讓您企業(yè)變成核定征收
哦哦 只是按照那個稅率來補 不是企業(yè)變成
對的 按照征收率補稅 不是企業(yè)變成核定征收 這是不可能的哈