可以不用做的,做也可以,不做也可以。
老師我想問下,就是我們公司要對方幫我們過賬,意思就是購買材料,接著我們給他稅點,我們先把錢打給它借:其他應付款219819.6 貸:銀行存款。 接著我們現(xiàn)金賬戶上收到一筆他打回來的款項,就是185569.。我們支付稅18352.我是借庫存現(xiàn)金185569.管理費用18352貸其他應付款203921.接著購買材料的我又沒有真的收到材料,所以這里有個金額15897.85我不知道計入哪里
我們公司有一個在讀博士,在學校就讀可以有項目,項目有補助金5W,是以我們公司名義申請的項目打到我們公司的對公賬戶?,F(xiàn)在要把這5W打給在讀博士,需要個稅嗎?還是直接打給他,直接打給他就當做他私人打款到對公賬號再退給他:到賬時:借銀行存款 貸:其他應付款——博士名字 退給博士:借:其他應付款——博士名字 貸:銀行存款。這種處理可以嗎?
有個公司把他們的購買檔案室的款項打錯進我們的對公賬戶,我們把錢退回去了。這個也要計入外賬嗎?分錄是借其他應付款,貸銀行存款嗎?借方有點不確定
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預收賬款 2,借預收賬款 貸其他應付款 武漢公司 3,借,其他應付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預收賬款,其他應付款 武漢公司,這兩個科目做平。
老師,我現(xiàn)在的一家公司需要做內(nèi)賬,對方打款到我們公賬,按打款金額的6%收取稅點,會計分錄可以這樣嗎 借:銀行存款 貸:其他應付款 其他業(yè)務(wù)收入-稅點, 用私帳回款后 借:其他應付款 貸:銀行存款(私帳會有多個,需要單獨設(shè)嗎)
老師好 市區(qū)的某餐飲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年向居民張某租入一家門面房用于餐廳經(jīng)營,合同約定每月租金為3萬元,租期為12個月 問為啥分攤后月租金收入未超過10萬元,免征增值稅?
請問如果公司開票到其他市,企業(yè)所得稅怎樣交,不能有成本費用抵嗎?,跟開市內(nèi)的有什么區(qū)別?
老師公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)非個人,交多少的個稅?
老師,我接了代理記賬公司的20多戶客戶,月底要交接,我應該從哪些地方去規(guī)避雙方法律責任呢?資料清單怎么列呢?
中級職稱報名地址?老師
老師報表重分類如果負債類為負數(shù),就把負數(shù)搬到資產(chǎn)那邊同時變成正數(shù)
供應商開給我們的負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)。我們應該放在憑證里面嗎?
有一個語音直播平臺他讓我提供身份證支付號碼說會保底支付是假的嗎,,如果發(fā)了是不是會丟了身份信息
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們把貨品放在交易中心平臺上掛賣,怎么來確認收入和做賬呢
個體戶一個季度超過30萬,比如是31萬,就直接按照31萬*5%交所得稅嗎
如果做的話會計分錄怎么做
借銀行存款貸其他應付款, 借其他應付款貸銀行存款。
我們公司是一般納稅人,主營業(yè)務(wù)是汽車修理。保險理賠的車輛進入我們公司賬戶,要不要開票。會計分局要怎么寫呢
你好,你看保險公司那邊的要求,沒有開發(fā)票的可以做無票收入。
借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入、 應交稅費。
這公司沒要求開過票,能做營業(yè)外收入嗎?
你好,可以的,可以這么做的,但是你們少交了增值稅。